南县浪拔湖镇人民政府2026年部门预算

发布时间:2026-01-20 11:44 信息来源:浪拔湖镇人民政府 作者: 浏览量:
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南县浪拔湖镇人民政府2026部门预算

 

 

  

 

第一部分   部门概况 

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2026部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2026部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、支出预算分类汇总情况说明

五、财政拨款收支预算总体情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、财政拨款预算三公经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、财政专户管理资金预算支出情况说明

十二、专项资金预算汇总情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县浪拔湖镇人民政府的主要职能是

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会各的项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员情况

南县浪拔湖镇人民政府现有人员 347人。其中在职111人,离岗退养人员10人,分流人员41人,企业退休人员23人,退休129遗属33

三、机构设置

南县浪拔湖镇人民政府内设股室6个,全部纳入2026部门预算编制范围。

内设股室分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室、财政办公室

四、部门预算单位构成

2026南县浪拔湖镇人民政府部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:南县浪拔湖镇农业综合服务中心(二级单位)、南县浪拔湖镇综合行政执法大队(二级单位)、南县浪拔湖镇退役军人服务站(二级单位)、南县浪拔湖镇社会事务综合服务中心(二级单位)、南县浪拔湖镇自然资源和村镇建设事务中心(二级单位)、南县浪拔湖镇人民政府本级。

 

第二部分  2026部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分  2026部门预算情况说明

收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,南县浪拔湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出社会保障和就业支出卫生健康支出城乡社区支出农林水支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出灾害防治及应急管理支出。南县浪拔湖镇人民政府2026收支预算总额2058.13万元

二、收入预算情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2026收入预算2058.13万元,具体如下:一般公共预算2058.13万元,100%

 2026收入预算与上年相比,减少139.62万元,下降6.35%主要是减少了散居五保供养经费财政负担部分、禁毒等年初预算专项资金

三、支出预算情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2026支出预算2058.13万元,其中:基本支出1545.97万元,占75.12%;项目支出512.16万元,占24.88%

2026支出预算与上年相比,减少139.62万元,下降6.35%主要是减少了散居五保供养经费财政负担部分、禁毒等年初预算专项资金

四、支出预算分类汇总情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2026支出预算2058.13万元,其中:工资福利支出1805.57万元,占87.73%基本支出1337万元,项目支出468.57万元);商品服务支出162.6万元基本支出119万元,项目支出43.6万元),7.9%;对个人家庭的补助89.96万元,占4.37%

五、财政拨款收支预算总体情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2026财政拨款收支总预2058.13万元。

(一)收入预算。收入预算2058.13万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款2058.13万元(其中:经费拨款2058.13万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

(二)支出预算。支出预算2058.13万元,包括:一般公共服务支出429.58万元,占比20.87%社会保障和就业支出321.65万元,占比15.63%卫生健康支出18.98万元,占比0.92%城乡社区支出98.84万元,占比4.80%农林水支出1029.44万元,占比50.02%自然资源海洋气象等支出63.32万元,占比3.08%住房保障支出93.32万元,占比4.53%灾害防治及应急管理支出3万元,占比0.15%

六、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县浪拔湖镇人民政府2026一般公共预算当年拨款2058.13万元,比2025预算数减少139.62万元,下降6.35%主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费的非急需非刚性支出,减少了散居五保供养经费财政负担部分、禁毒等年初预算专项资金同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出429.58万元,占比20.87%社会保障和就业支出321.65万元,占比15.63%卫生健康支出18.98万元,占比0.92%城乡社区支出98.84万元,占比4.80%农林水支出1029.44万元,占比50.02%自然资源海洋气象等支出63.32万元,占比3.08%住房保障支出93.32万元,占比4.53%灾害防治及应急管理支出3万元,占比0.15%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2026预算数为429.58万元,比2025预算数减少334.67万元,下降43.79%。主要原因是2026年压减机关公用经费以及减少了三项预算专项经费

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)

2026预算数为129.76万元,比2025预算数增加129.76万元,增长100%。主2026年预算编制时南县浪拔湖镇社会事务综合服务中心的各类预算资金更换为此科目下达

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

2026预算数为0万元,比2025预算数减少116.34万元,下降100%。主2026年预算编制时南县浪拔湖镇社会事务综合服务中心的各类预算资金更换为“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)”科目下达。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2026预算数为138.68万元,比2025预算数增加6.76万元,增长5.12%。主要是在职人员工资和津补贴提标社保基数增加,相应增加社保预算

5、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)

2026预算数为34.58万元,比2025预算数增加34.58万元,增长100%。主要是2026年预算编制时南县浪拔湖镇退役军人事务站的各类预算资金更换为此科目下达

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

2026预算数为0万元,比2025预算数减少31.96万元,下降100%。主要是2026年预算编制时南县浪拔湖镇退役军人事务站的各类预算资金更换为“社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)”科目下达。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

2026预算数为18.63万元,比2025预算数增加0.59万元,增长3.27%主要是在职人员工资和津补贴提标基数增加,相应增加残疾人就业保障金预算

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2026预算数为18.98万元,比2025预算数增加0.29万元,增长1.55%主要是在职人员工资和津补贴提标社保基数增加,相应增加医保预算。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

2026预算数为58.84万元,比2025预算数增加58.84万元,增长100%主要是2026年预算编制时南县浪拔湖镇综合行政执法大队的各类预算资金更换为此科目下达

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

2026预算数为0万元,比2025预算数减少86.40万元,下降100%主要是2026年预算编制时南县浪拔湖镇综合行政执法大队的各类预算资金更换为“城乡社区支出类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”科目下达以及2026年年初预算“社区运转经费”专项资金更换为“城乡社区支出类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)”科目下达

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

2026预算数为40万元,比2025预算数增加40万元,增长100%主要是2026年预算编制时年初预算“社区经费”专项资金更换为此科目下达

12、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

2026预算数为603.95万元,比2025预算数增加104.01万元,增长20.80%主要是2026年事业人员基础绩效提标至800元每人每月,分流人员补助资金及企业退休人员补差资金通过该科目下达

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

2026预算数为425.49万元,比2025预算数增加57.59万元,增长15.65%主要是2026年预算编制时“村级运转经费”年初预算专项资金提标,更好的保障村级事务的开展

14、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

2026预算数为63.32万元,比2025预算数增加63.32万元,增长100%主要是2026年预算编制时南县浪拔湖镇自然资源和村镇建设事务中心的各类预算资金更换为此科目下达

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

2026预算数为0元,比2025预算数减少65.66万元,下降100%。主要是2026年预算编制时南县浪拔湖镇自然资源和村镇建设事务中心的各类预算资金更换为“自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)”科目下达。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2026预算数为93.32万元,比2025预算数增加5.26万元,增长5.97%主要是在职人员工资和津补贴提标公积金基数增加,相应增加住房公积金预算

17、灾害防治与应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务(项)

2026预算数为3元,2025年预算数持平主要原因是控制此类支出,按标准使用资金。

18、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)

2026预算数为0元,比2025预算数减少3万元,下降100%。主要是2026年编制预算时减少“禁毒”专项资金预算。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)

2026预算数为0元,比2025预算数减少2.60万元,下降100%。主要是2026年编制预算时减少“村村通维护”专项资金预算。

七、一般公共预算基本支出情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2026一般公共预算基本支出1545.97元,其中:

人员经费1426.97万元基本支出92.30%,比2025预算数增加184.37万元,增长14.84%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费119元,基本支出7.70%,比2025预算数减少45.96万元,下降27.86%主要包括印刷费其他商品和服务支出工会经费办公费维修(护)费劳务费电费公务接待费租赁费培训费会议费其他交通费用。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2026三公经费预算数为4.40万元,上年相比减少1.10万元下降20%主要原因按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。具体包括:

1、因公出国(境)费0万元与上年持平主要是按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务支出

2、公务用车购置及运行费0(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元与上年持平主要是按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减公务用车费用

3、公务接待4.40万元,上年减少1.10万元下降20%,主要是按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、财政专户管理资金预算支出情况说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、专项资金预算汇总情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2026专项资金预算512.17万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括分流人员养老保险专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、社区经费专项村级运转经费专项、消防巡逻经费专项

其中:分流人员养老保险专项43.08万元,主要用于保障镇内分流人员的社保按时缴纳;公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元,主要用于提高公共文化服务水平,让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活;社区运转经费专项40万元,主要用于解决社区问题,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,不断提高社区成员的生活水平和生活质量;村级运转经费专项425.49万元,主要用于保障重点项目以及发放在任的村“两委”班子成员补贴;消防巡逻经费专项3万元,主要用于保障消防工作正常开展,减少消防安全事故的发生

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

南县浪拔湖镇人民政府2026机关运行经费财政拨款预119万元,比预算减少45.96万元,下降27.86%主要是压减非必要开支,优化经费使用结构,优先保“三保”支出,确保每一笔资金都用在刀刃上,以提高财政资金使用效益,更好地保障政府机关的高效运转和各项工作的有序推进。

(二)一般性支出情况

南县浪拔湖镇人民政府2026会议费预算4万元拟召开镇人大会议,参加会议的人数93人,内容为召集人大代表听取乡镇工作报告等;召开医保筹资动员会,参加会议人数85人,内容为动员各村/社区、干部职工积极收缴医保资金、宣传医保政策培训费预算2万元开展党员冬春训,参加培训人员400余人,内容为加强基层党员队伍建设,提高党员的政治素质和业务能力;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元

(三)政府采购情况

南县浪拔湖镇人民政府2026政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202512月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

南县浪拔湖镇人民政府2026对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款2058.13万元,具体绩效目标详见预算表中。

南县浪拔湖镇人民政府2026实行绩效目标管理的一级项目5个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款512.17万元,具体绩效目标详见预算表中。

南县浪拔湖镇人民政府2026年没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指指行政单位含参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1南县浪拔湖镇人民政府2026部门预算表

南县浪拔湖镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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