南县麻河口镇人民政府2021年部门决算

发布时间:2022-11-01 16:07 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县麻河口镇人民政府2021年部门决算

 


     

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件





 

第一部分    部门概况

一、部门职

南县麻河口镇人民政府的主要职责如下:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

南县麻河口镇人民政府设置6个内设机构,6个二级机构。

内设机构分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

二级机构分别是:南县麻河口镇财政所、南县麻河口镇综合行政执法大队、南县麻河口镇党群和政务服务中心、南县麻河口镇退役军人事务站、南县麻河口镇农业综合服务中心、南县麻河口镇社会事务综合服务中心。

(二)决算单位构成

南县麻河口镇人民政府单位2021年部门决算汇总单位构成包括:南县麻河口镇人民政府本级及6个二级单位,二级单位名单如下:

1南县麻河口镇财政所

2、南县麻河口镇综合行政执法大队

3南县麻河口镇党群和政务服务中心

4南县麻河口镇退役军人事务

5南县麻河口镇农业综合服务中心

6南县麻河口镇社会事务综合服务中心

 

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:以上表格公开见附件1

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计2012.24万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少216.99万元,下降9.73%,主要是因为人员经费减少导致一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2012.24万元,其中:财政拨款收入2012.24万元,占100%2021年收入决算与上年相比,减少216.99万元,下降9.73%,主要是因为一般公共预算财政拨款减少人员经费减少

三、支出决算情况说明

本年支出合计2012.24万元,其中:基本支出1902.73万元,占94.56%;项目支出109.51万元,占5.44%2021年支出决算与上年相比,减少216.99万元,下降9.73%,主要是因为一般公共预算财政拨款减少人员经费减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2012.24万元,与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少216.99万元,下降9.73%,主要是因为一般公共预算财政拨款减少人员经费减少本年决算数据未包含站所数据

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1999.24万元,占本年支出合计的99.35%。与2020年度相比,财政拨款支出减少226.99万元,下降10.2%,主要原因是本年决算数据未包含站所数据人员经费减少等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1999.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)740.9万元,占37.06%公共安全支出(类)23.55万元,占1.18%科学技术支出(类)76.84万元,占3.84%文化旅游体育与传媒支出(类)146.22万元,占7.31%社会保障和就业支出(类)545.53万元,占27.29%卫生健康支出(类)118.11万元,占5.91%节能环保支出(类)42.5万元,占2.13%农林水支出(类)268.66万元,占13.44%自然资源海洋气象等支出(类)26万元,占1.3%灾害防治及应急管理支出(类)10.92万元,占0.54%

   (说明:因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出数有尾数差。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为2480.77元,支出决算为1999.24万元,完成年初预算的80.59%。其中:

1、 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.86万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

2、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为817.98万元,支出决算为439.5万元。完成年初预算的53.73%,决算数小于预算数,主要原因是压减相关支出

3、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.19万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

4、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.07万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

5、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为29.59万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是预算科目内部调剂导致。

6、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为202.56万元。决算数大于预算数,主要原因是追加相关支出预算。 

7、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为39.6万元,支出决算为9万元。完成年初预算的22.73%,决算数小于预算数,主要原因是压减相关支出。

 

 8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

9、 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

10、 一般公共服务支出(类)群众团体事务财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.56万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

11、 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.32万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

12、 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.85万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

13、 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

14、 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

15、 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

16、 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.45万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

17、 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为3万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是预算科目内部调剂导致。

18、 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数,主要原因是预算科目内部调剂导致。

19、 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.1万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

20、 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

21、 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.84万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

22、 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为17万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

23、 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.06万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

24、 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

25、 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.56万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

26、 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为66.27万元,支出决算为2.24万元。完成年初预算的3.38%,决算数小于预算数,主要原因是决算将预算中的该项支出部分计入其他项支出。

27、 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为278.73万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

28、 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.71万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

29、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为156.46万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是财政统一拨付社保中心。

30、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为396.96万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是财政统一拨付社保中心。

31、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为114.49万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是决算将预算中的该项支出部分计入其他项支出。

32、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.35万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是决算将预算中的该项支出部分计入其他项支出。

33、 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为20.04万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是决算将预算中的该项支出部分计入其他项支出。

34、 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0元,支出决算为22万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

35、 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为246.86万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是决算将预算中的该项支出部分计入其他项支出。

36、 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为1.86万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

37、 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为8万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

38、 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.34万元,支出决算为215.99万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

39、 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.84万元。决算数大于预算数,主主要原因是相关支出预算追加。

40、 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

41、 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.05万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

42、 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.1万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

43、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.72万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是决算将预算中的该项支出部分计入其他项支出。

44、 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.13万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

45、 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

46、 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.5万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

47、 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为83.5万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是预算调整,将该项支出预算调入其他项。

48、 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)。年初预算为439.6万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是预算调整,将该项支出预算调入其他项。

49、 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.15万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

50、 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数,该主要原因是相关支出预算追加。

51、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为52万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

52、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

53、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为67万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

54、 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.01万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

55、 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

56、 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为26万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

57、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.01万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是住房公积由财政统一缴纳。

58、 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。决算数大于预算数,主要原因是预算科目内部调剂导致。

59、 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数,主要原因是预算科目内部调剂导致。

60、 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数,主要原因是相关支出预算追加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1902.73万元,其中:

人员经费1244.61万元,占基本支出的65.41%,主要包括基本工资349.5万元、津贴补贴120万元、伙食补助费15万元、绩效工资50万元、机关事业单位基本养老保险缴费60万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费38.13万元、其他社会保障缴费87.85万元、其他工资福利支出10万元、抚恤金15万元、生活补助411.73万元、奖励金50万元、其他对个人和家庭的补助25.39万元;

公用经费658.12万元,占基本支出的34.59%,主要包括办公费180.82万元、印刷费50万元、咨询费11万元、水费10万元、电费10万元、差旅费25万元、维修(护)费52.6万元、租赁费10万元、会议费41.86万元、培训费37.66万元、劳务费164.01万元、福利费22万元、其他商品和服务支出43.17万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,(说明:由于预算数为0,无法计算预算完成率)其中:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,(说明:由于预算数为0,无法计算预算完成率)

决算数等于预算数,主要是本单位未安排出国出境。

与上年相比无变化,主要今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元,支出决算0万元,(说明:由于预算数为0,无法计算预算完成率)

其中:(1)公务用车购置费预算数0万元,支出决算0万元,

决算数等于预算数,主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算,也没有发生实际支出。

与上年相比无变化,主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

 (2)公务用车运行费预算数0万元,支出决算0万元

决算数等于预算数,主要是本年我单位公务用车运行费预算与实际支出均无。

与上年相比无变化,主要是本年我单位本年和上年均未发生公务用车运行费。 

3、公务接待费预算0万元,支出决算0万元,(说明:由于预算数为0,无法计算预算完成率 )

决算数小于预算数,主要是一是认真贯彻厉行节约要求,从严控制三公经费开支;二是受疫情影响,部分工作未能按计划开展;三是严格落实公务接待规定无公函不接待。

与上年相比减少6万元,下降100%,主要是认真贯彻厉行节约要求,从严控制三公经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元,(说明:由于三公经费支出决算总额为0万元,无法计算支出明细占比)。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元,

其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,南县麻河口镇人民政府本年更新公务用车0辆,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2)公务用车运行费支出决算0万元,主要是无公务用车相关支出,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3公务接待费支出决算为0万元,

其中:其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算为0万元,全年共接待批次0个、接待人次0人次,主要是因疫情影响,未发生接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入13万元、年初结转和结余0万元,与上年相比增加10万元,增长333%,主要是因为年中追加了用于社会福利的彩票公益金支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13万元(其中:基本支出0万元,项目支出13万元),年末结转和结余0万元,与上年相比增加10万元,增长333%,主要是因为年中追加了用于社会福利的彩票公益金支出。具体情况如下:

1其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因是年中追加了预算用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县麻河口镇人民政府2021年机关运行经费支出658.12万元。比年初预算数增加580.9万元增长752.27%,主要原因是受疫情影响,防疫物资采购等刚性需求增加

十一、关于一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费41.86万元,主要是用于召开退捕禁捕工作调度会、蓝天保卫战调度会、推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果推进会、禁毒协会禁毒宣传教育总结会、农村土地确权颁证工作推进会等会议,参加会议的人数1380人次,内容为南县麻河口镇流域渠道排水方式、养殖小龙虾废水的消毒和净化,秸秆禁烧宣传巡查处罚,推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果资料准备、扶贫项目实施完工的情况,禁毒协会禁毒宣传教育的方式、要求协助的部门等;开支培训费37.66万元,主要是用于开展人社业务培训、民政办社工培训、政务服务工作培训、渔政执法、秸秆禁烧行政执法培训、自然灾害信息员救灾业务培训,参加培训的人数472人,内容为社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、政务服务工作培训、培训渔政执法、秸秆禁烧、自然灾害信息员救灾业务培训、禁毒教育基地培训学习、人民调解员业务培训、市纪委监委举行宣传工作业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于因政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额占比。

其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额为0万元,无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车为的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理要求,南县麻河口镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组,组织对南县麻河口镇人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价,涉及2021年度支出合计2012.24万元,项目支出109.51万元,形成自评报告。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021年南县麻河口镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效得分90分;根据部门项目支出绩效评价指标,项目支出绩效得分90分,从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标。

(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县麻河口镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。

注:本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分   附件

1、南县麻河口镇人民政府2021年部门决算表

 南县麻河口人民政府.XLS


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