2020年度南县麻河口人民政府部门决算公开

发布时间:2021-09-18 16:43 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县麻河口人民政府2020年部门决算

 

 

 

   

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件





 

第一部分   部门概况

 

一、部门职

()执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

()制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

()承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

()开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

()制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

()加强镇级财政的监督和管理。

()指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

()制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

()协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

()承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县麻河口人民政府内设职能办公室7个,镇属事业单位5个,

内设职能办公室分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室财政财务管理办公室。

镇属事业单位分别是麻河口镇农业综合服务中心麻河口镇退役军人事务站麻河口镇党群和政务服务中心麻河口镇社会事务综合服务中心麻河口镇综合行政执法大队

(二)决算单位构成。

南县麻河口镇人民政府2020年部门决算汇总单位构成包括:

1. 麻河口镇农业综合服务中心

2. 麻河口镇退役军人事务站

3. 麻河口镇政府机关

4. 麻河口镇党群和政务服务中心

5. 麻河口镇财政所

6. 麻河口镇社会事务综合服务中心

7. 麻河口镇综合行政执法大队

 

 

 

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注:以上表格公开见附件1

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2229.23万元(含年初结转和结余资金0万元),与上年相比,减少497.36万元,下降18.24%。主要原因是公用经费减少。

2020年度支出总计2229.23万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,减少497.36万元,下降18.24%。主要原因是公用经费减少。

 

二、收入决算情况说明

2020年收入2229.23万元,其中:财政拨款收入2229.23万元,占收入100%

2020年收入决算与上年相比,减少497.36万元,下降18.24%,主要是因为公用经费压缩减少。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2229.23万元,其中:基本支出2109.30万元,占本年总支出94.62%。项目支出119.93万元,占本年总支出5.38%

2020年支出决算与上年相比,减少497.36万元,下降18.24%,主要是因为公用经费压缩减少。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2229.23万元(含年初结转和结余资金0万元),与上年相比,减少497.36万元,下降18.24%。主要原因是公用经费减少。

2020年度财政拨款支出总计2229.23万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,减少497.36万元,下降18.24%。主要原因是公用经费减少。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2226.23万元,占本年支出合计的99.87%。与2019年度相比,比上年减少467.36万元,下降17.35%。主要原因是公用经费减少。

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2226.23万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出1145.89万元,占51.47%。公共安全支出17.77万元,占0.8%

科学技术支出439.02万元,占19.72%。文化体育与传媒支出25.90万元,占1.16%

社会保障和就业支出210.59万元,占9.46%。卫生健康支出19.22万元,占0.86%

节能环保支出6万元,占0.27%。城乡社区支出71万元,占3.19%

农林水支出258.34万元,占11.6%。自然资源海洋气象等支出8万元,占0.36%

粮油物资储备支出2万元,占0.09%。灾害防治及应急管理支出22.5万元,占1.01%

 

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2296.47万元,支出决算为2226.23万元,完成年初预算数的96.94%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.87万元,决算数大于预算数,主要是人大事务相关支出增加

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数,主要是政协相关支出增加

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为755.72万元,支出决算为954.04万元,决算数大于预算数,主要是政府职能增强,相关支出增加  

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.1万元,决算数大于预算数,主要是信访事务相关支出增加  

5.一般公共服务支出()  财政事务() 行政运行(财政事务)()年初预算41.27万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是财政事务相关支出增加  

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.09万元,决算数大于预算数,主要是财政事务相关支出增加  

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数,主要是国库业务相关支出增加

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于预算数,主要是财政事务相关支出增加

9.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.4万元,决算数大于预算数,主要是。。。

10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是监察事务相关支出增加

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是招商引资相关支出增加

12.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.2万元,决算数大于预算数,主要是档案事务相关支出增加   

13.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数,主要是工商联相关支出增加   

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是群团事务相关支出增加

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数,主要是群团事务相关支出增加

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于预算数,主要是公共服务相关支出增加

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.39万元,决算数大于预算数,主要是组织事务相关支出增加

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数,主要是统战事务相关支出增加

19.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.77万元,决算数大于预算数,主要是公共事务相关支出增加

20.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是司法事务相关支出增加。

21.公共安全支出()  公安() 特别业务(),年初预算3万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是公安特别业务相关支出增加。

22.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是强制戒毒相关支出增加。

23.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,决算数大于预算数,主要是科学技术支出相关支出增加。

24.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数,主要是青少年科技活动相关支出增加。

25.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为419.52万元,决算数大于预算数,主要是其他科技活动相关支出增加.

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数,主要是文化旅游相关支出增加.

27.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.9万元,决算数大于预算数,主要是广播电视相关支出增加.

28.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为37.57万元,支出决算为7万元,决算数小于预算数,主要是其他文化旅游相关支出增加.

29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数,主要是劳动监察相关支出增加.

30.社会保障和就业支出()  人力资源和社会保障管理事务() 其他人力资源和社会保障管理事务支出(),年初预算17.83万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是社会保障相关支出增加.

31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为28万元,决算数大于预算数,主要是基层政权治理相关费用增加.

32.社会保障和就业支出()  行政事业单位养老支出()  行政单位离退休()年初预算145.95万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是养老支出相关费用合并再机关账套。

33.社会保障和就业支出()  行政事业单位养老支出() 事业单位离退休()年初预算385.29万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是养老指出合并到政府账套.

34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为103.92万元,支出决算为103.92万元,决算数与预算数一致,我单位按照预算执行决算。

35.社会保障和就业支出()  行政事业单位养老支出() 机关事业单位职业年金缴费支出()年初预算13.38万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是养老支出合并到政府账套.

36.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于预算数,主要是就业补助支出增加.

37.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数,主要是殡葬改革的推行.

38.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46万元,决算数大于预算数,主要是临时救助支出增加.

39.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为212.87万元,支出决算为5.3万元,决算数小于预算数,主要是特困人员供养支出大部分合并到机关账套.

40.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,决算数大于预算数,主要是养老保险基金补助增加.

41.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是退役军人管理事务支出增加.

42.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.76万元,支出决算为9.88万元,决算数大于预算数,主要是社会保障和就业支出增加.

43.卫生健康支出()  计划生育事务()计划生育机构(),年初预算37.95万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是计生相关支出合并到机关账套.

44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.62万元,支出决算为18.62万元,决算数与预算数一致,我单位按照预算执行决算。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数,主要是公务员医疗补助支出增加.

46.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数,主要是农村环境保护支出增加.

47.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数,主要是城乡社区管理事务增加.

48.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为62万元,决算数大于预算数,主要是社区环境卫生支出增加.

49.城乡社区支出()  城乡社区管理事务()其他城乡社区管理事务支出(),年初预算23.1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是社区管理事务有关费用合并到机关账套.

50.农林水支出()  农业农村() 事业运行(农业)(),年初预算198.07万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是农村事业运行相关支出合并到机关账套.

51.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数,主要是农村行政运行经费支出增加.

52.农林水支出()  林业和草原() 事业机构()年初预算14.51万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是林业草原相关费用合并到机关账套.

53.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是防汛相关支出增加.

54.农林水支出()  水利() 其他水利支出(),年初预算260.58万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是水利相关支出合并到机关账套.

55.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.6万元,决算数大于预算数,主要是扶贫相关支出增加.

56.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于预算数,主要是扶贫相关支出增加.

57.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为76.74万元,决算数大于预算数,主要是农村综合改革支出增加.

58.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于预算数,主要是对村支部补助支出增加.

59.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.5万元,决算数大于预算数,主要是对村集体补助支出增加

60.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数,主要是自然资源植物支出增加.

61.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数,主要是粮油业务活动支出增加.

62.住房保障支出()  住房改革支出()住房公积金(),年初预算20.08万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是住房公积金由财政统一拨付至住房公积金中心。

63.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,决算数大于预算数,主要是安全监督支出增加.

64.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要是其他应急管理支出增加.

65.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数,主要是自然灾害补助支出增加.

66.灾害防治及应急管理支出()  消防事务() 其他消防事务支出(),年初预算3万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是其他消防支出合并到机关账套

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2190.3万元,

其中:人员经费1325.3万元,占基本支出的60.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费784万元,占基本支出的39.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为6万元,完成预算的80%,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%

决算数等于预算数,主要是因疫情影响,今年未安排出国出境。

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%

决算数等于预算数,主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化,主要是我单位厉行节约,公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。

3、公务接待费支出预算为7.5万元,支出决算为6万元,完成预算的80%

决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

与上年相比增加3.5万元,增长46.6%,主要原因是各项职能活动增加,接待增多。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算6万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,

其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,单位本年更新公务用车0辆,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

2)公务用车运行维护费支出决算0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3公务接待费支出决算为6万元,

其中:其他国内公务接待支出6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县麻河口人民政府2020年共接待国内公务接待批次102个、接待人次850人次(不包括陪同人员)。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南县麻河口镇人民政府2020年政府性基金本年收入3万元,占本年收入0.13%比上年减少30万元,下降90.91%,主要是因为政府压缩开支

本年支出3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元),占本年支出0.13%比上年减少30万元,下降90.91%,主要是因为政府压缩开支

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

 

十、关于机关运行经费支出说明

南县麻河口人民政府2020年机关运行经费支出784.04万元。与年初预算数70.48万元相比,增加713.56万元,增长1012.43%,主要是因为机构改革,相关站所收入支出合并到政府机关,导致机关行政运行经费增加

 

十一、关于一般性支出情况说明

2020年南县麻河口人民政府开支会议费67万元,用于召开大通湖流域综合治理工作推进会、蓝天保卫战调度会、脱贫攻坚迎省检推进会、禁毒协会禁毒宣传教育总结会、三创工作半年度迎检、五七运河整治推进会、农村土地确权颁证工作推进会等会议,人数12000人次,内容为大通湖流域通湖渠道排水方式、养殖小龙虾废水的消毒和净化,秸秆禁烧宣传巡查处罚,脱贫攻坚迎省检资料准备、扶贫项目实施完工的情况,禁毒协会禁毒宣传教育的方式、要求协助的部门等;

开支培训费54.5万元,用于开展人社业务培训、民政办社工培训、政务服务工作培训、上县渔政执法培训、自然灾害信息员救灾业务培训,人数8000人次,内容为社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、政务服务工作培训、上县培训渔政执法、自然灾害信息员救灾业务培训、禁毒教育基地培训学习、人民调解员业务培训、市纪委监委举行宣传工作业务培训等;

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

十二、关于政府采购支出说明

南县麻河口人民政府2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,南县麻河口人民政府2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中,整体支出2229.23万元;项目支出119.93万元,其中:一级项目7个,二级项目 0个,占项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我镇组织对散居五保户供养经费、村级运转经费、禁毒专项、体制转移支付、社区经费、消防巡逻经费、分流人员经费开展绩效自评,评价结果表明我镇通过会计管理项目的实施,有效保障了五保户供养、村级运转、禁毒、消防巡逻、体制转移支付、社区、分流人员等会计管理方面工作开展,促进我镇村级组织的正常运转和特殊人群生活保障以及安全措施方面的完善。

(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县麻河口人民政府本年度无重点项目绩效评价。

 注:本单位绩效报告已在南县政府网站公开。

 


 

第四部分    名词解释

 

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

7.卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8.节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9.城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10.农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11.自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12.粮油物资储备支出(类):是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

14.其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

20.津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

21.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

22.伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

23.机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

24.公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

25.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

26.办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

27.印刷费:反映单位的印刷费支出。

28.咨询费:反映单位咨询方面的支出。

29.水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

30.电费:反映单位的电费支出。

31.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

32.差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

33.维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

34.租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

35.会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

36.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

37.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

38.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

39.劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

40.工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

41.福利费:反映单位按规定提取的福利费。

42.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

43.退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

44.抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

45.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

46.医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

47.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分   

 

一、南县麻河口人民政府2020年度部门决算表

 南县麻河口人民政府.XLS

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