南洲镇人民政府2025年部门预算

发布时间:2025-01-16 14:20 信息来源:南洲镇 作者: 浏览量:
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第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2025部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分 2025部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南洲镇人民政府的主要职能是

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、人员情况

南洲镇人民政府现有人员422人。其中在职224人,退休198人。

三、机构设置

根据三定方案,机构改革后南县南洲镇设置了以下镇属部门:南洲镇人民政府、南洲镇社会事务综合服务中心、南洲镇农业综合服务中心、南洲镇自然资源和村镇建设事务中心、南洲镇退役军人事务站、南洲镇综合行政执法大队6个部门,全部纳入2025年部门预算编制范围。

南洲镇人民政府内设办公室6个,内设股室分别是:(一)党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务;负责党委、人大、政府各项决策部署和领导批示指导落实情况的综合协调、督查督办和综合考核;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。负责政务和社会服务场所管理与服务工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉:负责政务和社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务工作;指导村(社区)综合服务工作及其平台管理工作。

(二)党建办公室(习近平新时代文明实践所)。负责基层党组织建设、党员队伍建设工作;负责乡村振兴人才服务与管理工作:负责党务场所管理和党务平台管理与维护:负责干部人事、宣传、统战、网信、基层政权建设、机构编制、离退休干部管理服务、民族宗教、侨务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。负责组织开展各种形式的志愿服务活动,做好志愿者的组织引导、登记注册、权益保障等工作,依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动,指导村(社区)习近平新时代文明实践站开展工作。

(三)经济发展办公室。负责编制经济社会发展规划和年度计划经批准后牵头组织实施。负责协调推进产业发展、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作;负责项目的前期筹备和招商引资工作;负责交通公路、乡村振兴等重点项目建设管理工作;负责科技、统计、商务、粮食安全等工作。

(四)平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设、基层治理等工作;负责综治中心平台建设管理;负责协调公安派出所:公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责安全生产综合监督管理工作,负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)的应急管理与处置工作。

(五)生态办公室。负责生态环境保护方面的综合管理工作;负责突发环境污染事件的应急管理与处置;负责协调推进乡村人居环境整治工作。

(六)财政办公室。负责财政预决算编制、村(居)民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理;组织协调收入征管;负责机关事业单位财务管理和政府采购等工作;负责村级财务监督,推行村级账务政府购买服务;指导村级债务化解。

四、部门预算单位构成

2025年南县南洲镇人民政府部门预算为汇总预算编制,纳入 2025年部门预算编制范围的单位包括:

1、南洲镇人民政府本级

2、南洲镇社会事务综合服务中心

3、南洲镇农业综合服务中心

4、南洲镇自然资源和村镇建设事务中心

5、南洲镇退役军人事务站

6、南洲镇综合行政执法大队

第二部分 2025部门预算表

本单 位2025年部门预算表见附件

第三部分 2025部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南洲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、社会保险基金预算资金、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、事业收入、上级单位补助收入..;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出……。南洲镇人民政府2025收支预算总额3,048.84万元。

二、关于收入总表的说明

南洲镇人民政府2025收入预算3,048.84万元,具体如下:一般公共预算3,048.84万元,占100%政府性基金预算0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算0.00万元,占0.00%;财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;上级单位补助收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00 %

2025收入预算与上年相比,减少165.87万元,下降5.16%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

三、关于支出总表的说明

南洲镇人民政府2025支出预算3,048.84万元,其中:基本支出1,737.92万元,占57.00%;项目支出1,310.92万元,占43.00%

2025支出预算与上年相比,减少165.87万元下降5.16%主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南洲镇人民政府2025支出预算3,048.84万元,其中:工资福利支出1614.50万元,占52.95%;商品服务支出914.42万元(基本支出208.32万元,项目支出706.10万元),占29.99%;对个人和家庭的补助519.92万元,占17.06%

五、关于财政拨款收支总表的说明

南洲镇人民政府2025财政拨款收支总预3,048.84万元

(一)收入预算。收入预算3,048.84万元,全部为一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款3,048.84万元(其中:经费拨款3,048.84万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元),占比100%

(二)支出预算。支出预算3,048.84万元,包括:一般公共服务支出560.64万元,占比18.39%公共安全支出6.00万元,占比0.20%文化旅游体育与传媒支出2.80万元,占比0.09%;社会保障和就业支出882.06万元,占比28.93%;卫生健康支出24.19万元,占比0.79%城乡社区支出412.52万元,占比13.53%农林水支出989.96万元,占比32.47%自然资源海洋气象等支出49.10万元;住房保障支出108.57万元,占比3.56%灾害防治及应急管理支出13.00万元,占比0.43%

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南洲镇人民政府2025一般公共预算当年拨款3,048.84万元,比2024预算数减少165.87万元,下降5.16%主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出560.64万元,占比18.39%公共安全支出6.00万元,占比0.20%文化旅游体育与传媒支出2.80万元,占比0.09%;社会保障和就业支出882.06万元,占比28.93%;卫生健康支出24.19万元,占比0.79%城乡社区支出412.52万元,占比13.53%农林水支出989.96万元,占比32.47%自然资源海洋气象等支出49.10万元;住房保障支出108.57万元,占比3.56%灾害防治及应急管理支出13.00万元,占比0.43%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025预算数为206.26万元,比2024预算数增加85.03万元,增长70.15%。主要原因是增人增资以及部门

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025预算数为157.64万元,比2024预算数减少82.75万元,下降34.42%。主是在职人员工资和津补贴提标。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025预算数为8.15万元,比2024预算数增加8.15万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025预算数为16.20万元,比2024预算数增加11.44万元,增长240.34%。主要是在职人员工资和津补贴提标以及将部门人员的社保纳入2025年预算

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025预算数为108.57万元,比2024预算数增加64.25万元,增长144.96%。主要是在职人员工资和津补贴提标以及将部门人员的公积金纳入2025年预算

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025预算数为678.66万元,比2024预算数增加30.90万元,增长4.77%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2025预算数为33.30万元,比2024预算数增加1.43万元,增长4.48%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2025预算数为0.56万元,比2024预算数增加0.56万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025预算数为109.52万元,比2024预算数增加67.87万元,增长162.98%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025预算数为490.08万元,比2024预算数增加2.81万元,增长0.58%与上年度预算基本持平

11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025预算数为70.00万元,比2024预算数减少265.70万元,下降79.15%。主要是一般公共服务支出在2025年有所调整,仅包含达标建设资金

12、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2025预算数为6.00万元,比2024预算数增加6.00万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2025预算数为0.60万元,比2024预算数增加0.60万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2025预算数为2.20万元,比2024预算数增加2.20万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

15、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2025预算数为460.51万元,比2024预算数增加50.78万元,增长12.39%。主要是特困救助人员救助金额提高

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025预算数为24.19万元,比2024预算数增加18.09万元,增长296.24%。主要是在职人员工资和津补贴提标以及将部门人员的医保纳入2025年预算

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025预算数为303.00万元,比2024预算数增加303.00万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025预算数为311.30万元2024预算数持平。主要是因是严控相关支出预算

19、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2025预算数为13.00万元,比2024预算数增加13.00万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2025预算数为49.10万元,比2024预算数增加49.10万元。主要是2024年预算编制中未包含该项预算。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南洲镇人民政府2025一般公共预算基本支出3,048.84万元,其中:

人员经费1,529.61万元,占基本支出88.01%,比2024预算数增加69.52万元,增长4.17%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

公用经费208.32万元,占基本支出11.99%,比2024预算数增加14.67万元,增长7.58%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

南洲镇人民政府2025三公经费预算数为8.50万元,其中:公务接待费8.50万元公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算与相比上年持平,主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减公务接待费支出。

说明:若单位没有公车,却有公务用车购置及运行费,

请注明:本单位公务用车运行维护费预算数为租车费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2025本部门专项资金预算1,166.61万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括村村通维护专项、村级运转经费专项、达标建设资金专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、禁毒专项、散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、消防巡逻经费专项

其中:村村通维护专项2.20万元,主要用于11个村的广播正常运转运行等方面;村级运转经费专项311.30万元,主要用于保障11个村的村级正常运转及为民服务等方面;达标建设资金专项70.00万元,主要用于对全镇范围不达标地段进行达标建设等方面;公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元,主要用于全镇公共文化服务体系建设等方面;禁毒专项6.00万元,主要用于全镇范围内禁毒宣传、查毒禁毒等方面;散居五保供养经费财政负担部分专项460.51万元,主要用于保障五保户生活及供养正常运转等方面;社区经费专项303.00万元,主要用于11个社区的正常运转运行及为民服务等方面;消防巡逻经费专项13.00万元,主要用于保障全镇范围内消防及安保等方面;

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2025南洲镇人民政府机关运行经费财政拨款预208.32万元,比2024年预算数增加14.67万元增长7.58%主要是补足运行经费

(二)一般性支出情况。

2025南洲镇人民政府会议费预算6.30万元;培训费预算2.76万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2025南洲镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202412月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

2025已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款3,048.84万元,具体绩效目标详见预算表中。

2025实行绩效目标管理的项目的一级项目8个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款1,166.61万元,具体绩效目标详见预算表中。

2025本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分    附件

  1南洲镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

 

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