南县高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算

发布时间:2026-01-26 15:15 信息来源:南县高新区 作者: 浏览量:
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  第一部分   部门概况  

  一、 部门职能  

  二、 人员情况  

  三、 机构设置

  四、 部门预算单位构成

  第二部分  2026年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  第三部分 2026年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  二、关于收入总表的说明

  三、关于支出总表的说明

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  (二)一般性支出情况。

  (三)政府采购情况。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  (五)预算绩效目标说明。

  第四部分   名词解释

  第五部分   附件


第一部分   部门概况

  一、部门职能

  南县高新技术产业开发区管理委员会的主要职能是:

  1、负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

  2、负责研究拟订和组织实施南县高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

  3、按照南县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。负责拟订南县高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

  4、负责南县高新区开放型经济、招商引资和对外工作,组织对外经济技术合作与交流。负责南县高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设相关工作。

  5、负责南县高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建南县高新区创新创业服务体系,协助企业做好人力资源、人才引进和服务工作。

  6、负责南县高新区内产业的有关管理和服务工作。组织和指导区内企业深化改革,建立现代化企业制度;指导区内企业的科研、新产品开发,审核和申报高新技术产品和企业;办理企业项目扶持资金;组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

  7、负责南县高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

  8、根据有关要求和职责分工,承担南县高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

  9、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

  二、人员情况

  南县高新技术产业开发区管理委员会现有人员 36人。其中:在职34人,退休2人。

  三、机构设置

  南县高新技术产业开发区管理委员会内设局室5个,全部纳入2026年部门预算编制范围。

  内设局室分别是:办公室、产业发展局(安全生产监管局)、经济合作局、开发建设局、财政局。

  四、部门预算单位构成

  南县高新技术产业开发区管理委员会没有二级单位,故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县高新技术产业开发区管理委员会本级。


第二部分 2026年部门预算表

  本单位2026年部门预算表见附件


第三部分 2026年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,南县高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县高新技术产业开发区管理委员会2026年收支预算总额368.08万元。

  二、关于收入总表的说明

  南县高新技术产业开发区管理委员会2026年收入预算368.08万元,具体如下:一般公共预算368.08万元,占比100%。

  2026年收入预算与上年相比,减少172.39万元,下降31.90%,主要是因为机构改革,人员分流,经费减少。

  三、关于支出总表的说明

  南县高新技术产业开发区管理委员会2026年支出预算368.08万元,其中:基本支出368.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  2026年支出预算与上年相比,减少172.39万元,下降31.90%,主要是因为机构改革,人员分流,经费减少。

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  南县高新技术产业开发区管理委员会2026年支出预算368.08万元,其中:工资福利支出337.29万元,占91.63%;商品服务支出30.38万元(基本支出30.38万元,项目支出0万元),占8.25%;对个人家庭的补助0.41万元,占0.12%。

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  南县高新技术产业开发区管理委员会2026年财政拨款收支总预算368.08万元。

  (一)收入预算。收入预算368.08万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款368.08万元(其中:经费拨款368.08万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。

  (二)支出预算。支出预算368.08万元,包括:一般公共服务支出282.99万元,占比76.88%;社会保障和就业支出39.76万元,占比10.80%;卫生健康支出19.30万元,占比5.24%;住房保障支出26.03万元,占比7.08%。

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  南县高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款368.08万元,比2025年预算数减少 172.39万元,下降31.90%,主要原因:因机构改革,人员分流,经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出282.99万元,占76.88%;社会保障和就业支出39.76万元,占10.80%;卫生健康支出19.30万元,占5.24%;住房保障支出26.03万元,占7.08%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为282.99万元,比2025年预算数减少134.99万元,下降32.30%。主要是因为机构改革,人员分流,经费减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为0.50万元,比2025年预算数增加0.50万元,增长100%。主要是因为增加退休人员经费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为35.50万元,比2025年预算数减少15.80万元,下30.80%。主要是因为机构改革,人员分流,经费减少。

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为3.75万元,比2025年预算数减少2.05万元,下降35.34%。主要是因为机构改革,人员分流,经费减少。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为19.30万元,比2025年预算数减少8.60万元,下降30.82%。主要是因为机构改革,人员分流,经费减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为26.03万元,比2025年预算数减少11.46万元,下降30.57%。主要是因为机构改革,人员分流,经费减少。

  说明:因四舍五入导致分项合计与支出预算总数有尾数差。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  南县高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出368.08万元,其中:

  人员经费337.70万元,占基本支出91.75%,比2025年预算数减少139.80万元,下降29.28%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费30.38万元,占基本支出8.25%,比2025年预算数减少32.58万元,下降51.75%。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  南县高新技术产业开发区管理委员会2026年“三公”经费预算数为0.61万元,其中:公务接待费0.61万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与上年相比减少0.15万元,下降19.74%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  本单位无政府性基金预算支出安排情况。

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  2026年本部门专项资金预算0万元,本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2026年南县高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算30.38万元,比2025年预算数减少32.58万元,下降51.75%。主要是因为机构改革,人员分流,减少运行经费。

  (二)一般性支出情况。

  2026年南县高新技术产业开发区管理委员会会议费预算1万元;培训费预算1万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (三)政府采购情况。

  2026年南县高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  截至2025年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (五)预算绩效目标说明。

  2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款368.08万元,具体绩效目标详见预算表中。

  2026年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。


第四部分  名词解释

  1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


第五部分    附件

     南县高新技术产业开发区管理委员2026年部门预算公开表.xlsx


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