南县投资促进服务中心2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 09:20 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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南县投资促进服务中心2022年部门预算

 

 



   

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 



 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县投资促进服务中心的主要职能是负责投资项目的开发论证、包装和推介工作;负责收集、汇总、建立招商引资客户档案;协调参与重大招商引资活动的策划、组织和信息管理;负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体工作;负责外出考察项目的对接联络工作;负责县一级重点招商引资项目的跟踪调度和协调推进;为投资者提供咨询服务

二、人员情况

南县投资促进服务中心现有人员23人。其中在职10人,退休13人。

三、机构设置

南县投资促进服务中心内设股室4个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是:综合股、投资促进股、招商联络股、考核考评股。

四、部门预算单位构成

南县投资促进服务中心没有二级单位,故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县投资促进服务中心本级。

 



第二部分   2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件


 


第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县投资促进服务中心2022年收支预算总额174.06万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县投资促进服务中心2022年收入预算174.06万元,具体如下一般公共预算174.06万元,占100 %

 2022年收入预算与上年相比,增加18.16万元,增长11.65%主要是人员增加、工资调增及事业人员经费增加

三、关于《支出总表》的说明

南县投资促进服务中心2022年支出预算174.06万元,其中:基本支出166.06万元,占95.40%;项目支出8万元,占4.60%

 2022支出预算与上年相比,增加18.16万元,增长11.65%,主要是员增加、工资调增及事业人员经费增加

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县投资促进服务中心2022年支出预算174.06万元,其中:工资福利支出81.62万元,占46.9%商品服务支出19.5万元(基本支出11.5万元,项目支出8万元),占11.2%。对个人和家庭的补助72.94万元,占41.9%

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县投资促进服务中心2022年财政拨款收支总预174.06万元。

(一)收入预算。收入预算174.06万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款174.06万元(其中:经费拨款174.06万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

   (二)支出预算。支出预算174.06万元,包括:一般公共服务支出74.63万元,占比42.88%;社会保障和就业支出87.08万元,占比50.03%;卫生健康支出6.07万元,占比3.49%;住房保障支出6.28万元,占比3.60%

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县投资促进服务中心2022年一般公共预算当年拨款174.06万元,比2021年预算数增加18.16万元,增长11.65%主要原因:人员增加、工资调增及事业人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出74.63元,42.88%社会保障和就业支出87.08万元,占比50.03%;卫生健康支出6.07万元,占比3.49%;住房保障支出6.28万元,占比3.60%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022年预算数为74.63万元,比2021年预算数增加25.14万元,增长50.80%。主要原因是人员增加、工资调增及事业人员经费增加,造成相关经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为72.54万元,比2021年预算数增加1.57万元,增长2.21%。主要原因是人员增加及工资调增,造成相关经费增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.45万元,比2021年预算数增加1.45万元,增长20.71%。主要原因是人员增加及工资调增,造成相关经费增加

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为4.22万元,比2021年预算数增加0.72万元,增长20.57%。主要原因是人员增加及工资调增,造成相关经费增加

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为1.87万元,比2021年预算数增加0.42万元,增长28.97%。主要原因是人员增加及工资调增,造成相关经费增加

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.07万元,比2021年预算数减少0.73万元,下降10.74%。主要原因是退休医疗缴费比例降低

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.28万元,比2021年预算数增加1.09万元,增长21%。主要原因是人员增加及工资调增,造成相关经费增加

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县投资促进服务中心2022年一般公共预算基本支出166.06万元,其中:

员经费154.56万元基本支出93.07%2021年预算数增加15万元,增长10.75%。主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金

公用经费11.5万元基本支出6.93%2021年预算数增加6.66万元,增长137.6%。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

南县投资促进服务中心2022三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与相比上年持平主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有招商引资专项。

其中:招商引资专项8万元,主要用于招商引资工作等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022南县投资促进服务中心单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。

(二)一般性支出情况。

2022南县投资促进服务中心会议费预算0万元培训费预算0.3万元,拟参加人数10人,内容为事业单位工作人员培训;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2022年南县投资促进服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨款174.06万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022实行绩效目标管理的一级项目1个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款8万元,具体绩效目标详见预算表中。

 2022年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 



第四部分   名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 




第五部分    附件

  

1南县投资促进服务中心2022年部门预算表

南县投资促进服务中心2022年部门预算表.xlsx

 


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