南县医疗保障局2026年部门预算

发布时间:2026-01-20 10:53 信息来源:南县医疗保障局 作者: 浏览量:
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第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2026部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

10.一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

11.一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

12.一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第三部分 2026部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县医疗保障局的主要职能是

(一)贯彻执行医疗保障的法律法规、政策法规,落实湖南省、益阳市医疗保障地方性法规、政策规章,研究拟定南县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施。

(二)贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,落实省、市的具体实施办法,建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策,执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险待遇标准。

(四)建立健全与筹资水平相适用的待遇调整机制,组织实施全县长期护理保障制度改革。落实离休干部医疗待遇政策。

(五)落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(六)贯彻执行国家药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实省、市有关公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行省、市价格信息监测和信息发布制度。

(七)贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策,指导和监督药品、医用耗材招标采购平台的应用。

(八)贯彻执行省、市有关定点医疗机构协议和支付管理办法,执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(九)负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。落实、市异地就医管理和费用结算政策。执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。落实好城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民医疗保险制度和大病保险制度,推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用,安全可控。执行医疗救助政策、标准,健全覆盖城乡的医疗救助体系并实施。

(十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协调机制,协同推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革,提高医疗资源使用率和医疗保障水平。

 

二、人员情况

南县医疗保障现有人员 36人。其中在职36人,退休11人。

三、机构设置

南县医疗保障局内设股4个,全部纳入2026部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、待遇保障股、基金监督股、法规财务与行政审批股

四、部门预算单位构成

2026南县医疗保障部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:县医疗保障事务中心(二级单位)、南县医疗保险基金稽核中心(二级单位)、医疗保障局本级。

 

第二部分 2026部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分 2026部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县医疗保障所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县医疗保障2026收支预算总额440.53 万元

二、关于收入总表的说明

南县医疗保障局2026收入预算440.53万元,具体如下:一般公共预算440.53万元,占100 %

2026收入预算与上年相比,增加225.42万元,104.79%主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

 

三、关于支出总表的说明

南县医疗保障局2026支出预算440.53万元,其中:基本支出440.53万元,占100%;项目支出0万元。

2026支出预算与上年相比,增加225.42万元,增长104.79%主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

 

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县医疗保障局2026支出预算440.53万元,其中:工资福利支出390.74万元,占88.70%;商品和服务支出47.16万元基本支出47.16万元,项目支出0万元),10.70%对个人和家庭的补助2.63万元,占0.6%

 

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县医疗保障局2026财政拨款收支总预440.53万元。

(一)收入预算。收入预算440.53万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款440.53万元(其中:经费拨款440.53万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

   

(二)支出预算。支出预算440.53万元,包括:社会保障和就业支出45.38万元,占比10.3%;卫生健康支出365.95万元,占比83.07%;住房保障支出29.2万元,占比6.63%

 

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县医疗保障2026一般公共预算当年拨440.53万元,比2025预算数增加225.42万元,增长104.79%主要原因:机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支45.38万元,占10.3%卫生健康支出365.95元,83.07%;住房保障支出29.2万元,占6.63%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026预算数为39.24万元,比2025预算数增加20.11万元,增长105.12%机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026算数为2.75万元,比2025预算数增加2.75万元,增长100%。主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026预算数为3.39万元,比2025预算数增加1.61万元,增长90.45%主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026预算数为21.34万元,比2025预算数增加10.94万元,增长105.19%主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026预算数为29.2元,比2025预算数增加15.02万元,增长105.92%主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政运行(项)2026预算数为344.62万元,比2025预算数增加175万元,增长103.17%主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县医疗保障2026一般公共预算基本支出440.53元,其中:

人员经费393.37万元基本支出88.61%,比2025预算数增加208.05万元,增长112.65%主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

公用经费47.16元,基本支出10.71%,比2025预算数增加17.38万元,增长58.36%主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

南县医疗保障局2026三公经费预算数为2.4万元,其中:公务接待费2.4万元公务用车购置及运行费0(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2026三公经费预算减少0.6万元下降20%主要原因是:按照关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2026本部门专项资金预算0万元

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2026南县医疗保障机关运行经费财政拨款预47.16万元,比2025预算数增加17.38万元,增长58.36%主要是机构改革,医疗保障事务中心(二级单位)纳入本单位预算

(二)一般性支出情况。

2026年南县医疗保障会议费预算0万元;培训费预算0万元;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2026年南县医疗保障政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202512月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

2026已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨440.53万元,具体绩效目标详见预算表

2026实行绩效目标管理的项目的一级项目0

2026本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1. 26年部门预算公开表.xlsx

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