南县武圣宫血吸虫病预防控制站 2021年度部门决算
目 录
第一部分南县武圣宫血吸虫病预防控制站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县武圣宫血吸虫病预防控制站概况
一、部门职责
南县武圣宫血吸虫病预防控制站宗旨为人民身体健康提供血吸虫防治保障。血吸虫病监测、血吸虫病防治、血吸虫病相关监测、卫生宣传与健康教育、血吸虫病防治科研、血吸虫病防治培训与技术指导。主要负责武圣宫镇、麻河口镇、厂窖镇三个乡镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作;负责武圣宫镇、麻河口镇、厂窖镇三个乡镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术指导工作;负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作;卸协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、清除的考核鉴定业务工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县武圣宫血吸虫病预防控制站单位内设机构包括:设置2个内设机构,无二级机构。
内设机构分别是:预防组、后勤组
二级机构分别是:无
(二)决算单位构成。
南县武圣宫血吸虫病预防控制站单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:南县武圣宫血吸虫病预防控制站本级决算
第二部分 南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年度部门决算表(见附表)
第三部分 南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为287.57万元,与2020年相比,收、支总计各减少201.25万元,下降41.17%。主要原因是疫情防控经费投入的减少以及全县血吸虫病疫情达传播阻断标准,血吸虫病防治经费的收支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计287.57万元,其中:财政拨款收入287.52万元,占99.98%;其他收入0.05万元,占0.02%。
2021年收入决算与上年相比,减少201.25万元,下降41.17%。主要原因是疫情防控经费投入的减少以及全县血吸虫病疫情达传播阻断标准,血吸虫病防治经费的收支减少。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计287.57万元,其中:基本支出178.53万元,占62.08%;项目支出109.04万元,占37.92%;
2021年支出决算与上年相比,减少201.25万元,下降41.17%。主要原因是疫情防控经费投入的减少以及全县血吸虫病疫情达传播阻断标准,血吸虫病防治经费的收支减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为287.52万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少200.8万元,下降41.12%。主要原因是疫情防控经费投入的减少以及全县血吸虫病疫情达传播阻断标准,血吸虫病防治经费的收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出287.52万元,占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比,财政拨款支出减少200.8万元,下降41.12%,主要原因是疫情防控经费投入的减少以及全县血吸虫病疫情达传播阻断标准,血吸虫病防治经费的收支减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出287.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出30.84万元,占10.73%;卫生健康(类)支出256.68万元,占89.27%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为235.83万元,支出决算为287.52万元,完成年初预算的121.92%。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.96万元,支出决算为26.96万元,决算数等于预算数,主要是因为本单位严格执行预算。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.11万元,支出决算为10.11万元,决算数等于预算数,主要是因为本单位严格执行预算。
3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为158.88万元,支出决算为226.57万元,决算数大于预算数,根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数,根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是此笔费用财政统一划拨。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.48万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是此笔费用由财政统一划拨。
7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.88万元,支出决算为3.88万元,决算数等于预算数,主要是本单位严格执行预算。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.02万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出178.48万元,其中:
人员经费178.48万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费0万元,占基本支出的0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元, 完成预算的0%,其中:
1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,
决算数等于预算数,主要是因疫情影响,今年未安排出国出境。
与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,
决算数等于预算数,主要是我单位厉行节约。
与上年相比减少0万元,下降0%, 主要是我单位厉行节约。
3、公务接待费预算0万元,支出决算0万元, 完成预算的0%。
决算数等于预算数,主要是我单位厉行节约。
与上年相比减少0万元,下降0%, 主要是我单位厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,
其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,单位本级本年更新公务用车0辆,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元,
其中:其他国内公务接待支出0万元。本单位2021年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、机关运行经费支出说明
南县武圣宫血吸虫病预防控制站单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.55万元,用于召开乡村医生及血防人员会议,人数1138人次,内容为查灭螺工作的安排与培训;开支培训费3.88万元,用于开展乡村医生及血防人员培训培训,人数970人次,内容为血防知识培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位属南县卫生健康局二级机构,非一级部门预算单位,未单独开展绩效管理工作,本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位属南县卫生健康局二级机构,非一级部门预算单位,未单独开展绩效管理工作,本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
南县武圣宫血吸虫病预防控制站本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
附件1:2021年度南县武圣宫血吸虫病预防控制站部门决算公开表格