南县南洲血吸虫病预防控制站

发布时间:2021-11-29 20:25 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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南县南洲血吸虫病预防控制站

2022年部门预算

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职能

二、人员情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明(对附表4-5说明)

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明(对附表8-13说明)

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明(对附表15-17说明)

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明(对附表21-22说明)。

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职能

   南县南洲血吸虫病预防控制站的主要职能是负责南洲镇、中鱼口镇、浪拔湖镇三个镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作;负责南洲镇、中鱼口镇、浪拔湖镇三个镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术培训指导工作;负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作;负责网络实验室评估检测工作及全县血防物质的保管;协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、除的考核鉴定工作

二、人员情况

南县南洲血吸虫病预防控制站现有人员58人。其中:在职36人,退休22人。

三、机构设置

南县南洲血吸虫病预防控制站内设股室2个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是:预防组、后勤组

四、部门预算单位构成

南县南洲血吸虫病预防控制站没有二级单位,故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县南洲血吸虫病预防控制站本级。

 

第二部分2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县南洲血吸虫病预防控制站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县南洲血吸虫病预防控制站2022年收支总额预算449.35万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县南洲血吸虫病预防控制站2022年收入预算449.35万元,其中:预算内拨款449.35 万元,占100.00%

2022年收入预算与上年相比,增加130.26万元,增长40.82%,主要是人员工资正常晋级调资与退休人员人员津贴全额纳入预算

 

三、关于《支出总表》的说明

南县南洲血吸虫病预防控制站2022年支出预算449.35万元,其中:基本支出449.35万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%

2022年支出预算与上年相比,增加130.26万元,增长40.82%主要是人员工资正常晋级调资与退休人员人员津贴全额纳入预算

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明(对附表4-5说明)

南县南洲血吸虫病预防控制站2022年支出预算449.35万元,其中:工资福利支出361.94万元,占80.55%;商品服务支出41.38万元(基本支出41.38万元,项目支出0万元),占9.20%;对个人家庭的补助46.04万元,占10.25%

 

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县南洲血吸虫病预防控制站2022年财政拨款收支总预449.35万元。

(一)收入预算。收入预算449.35万元,收入全部为一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款449.35万元(其中:经费拨款449.35万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

 

(二)支出预算。支出预算449.35万元,包括:社会保障和就业支出83.04万元,占比18.48%;卫生健康支出338.36万元,占比75.30%;住房保障支出27.95万元,占比6.22%

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县南洲血吸虫病预防控制站2022年一般公共预算当年拨款449.35万元,比2021年预算数增加130.26 万元,增长40.82%主要原因:人员工资正常晋级调资与退休人员人员津贴全额纳入预算

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支83.04万元,占18.48%卫生健康支出338.36元,75.30%;住房保障支出27.95万元,占6.22%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为37.73万元,比2021年预算数减少0.25 万元,下降0.65%。主要是在职人员减少

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为18.87万元,比2021年预算数减少0.12万元,下降0.63%。主要是在职人员减少

3社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为6.22万元,比2021年预算数减少0.08万元,下降1.26%。主要是在职人员减少

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为20.22万元,比2021年预算数增加5.98万元,增长41.99%。主要是在职人员工资和津补贴提标与退休人员医疗费纳入预算

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为27.95元,比2021年预算数减少0.45万元,下降1.58%。主要是在职人员的减少

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2022年预算数为338.36万元,比2021年预算数增加126.36万元,增长59.61%。在职人员工资和津补贴提标与退休人员医疗费纳入预算

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明(对附表8-13说明)

南县南洲血吸虫病预防控制站2022年一般公共预算基本支出449.35元,其中:

人员经费407.98万元,占基本支出90.80%,比2021年预算数增加65.54万元,增长22.12%。主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金退休费

公用经费41.38万元,占基本支出9.2%,比2021年预算数增加18.75万元,增长81.41%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费。

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

南县南洲血吸虫病预防控制站2022三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与相比上年持平,主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明(对附表15-17说明)

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算0万元,本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

南县南洲血吸虫病预防控制站性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。

(二)一般性支出情况。

2022南县南洲血吸虫病预防控制站会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2022南县南洲血吸虫病预防控制站政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明(对附表21-22说明)。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款449.35万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元,具体绩效目标详见预算表中。

 

 

第四部分名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分附件

1南县南洲血吸虫病预防控制站2022年部门预算表

 

 

2022预算 南洲血防站.xlsx
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