南县人民医院2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 20:25 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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南县人民医院2022年部门预算

 

 

  

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明(对附表4-5说明)

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明(对附表8-13说明)

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明(对附表15-17说明)

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明(对附表21-22说明)。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县人民医院的主要职能是承担全县及周边地区100万人民群众的医疗急救、孕产妇救治和突发公共卫生事件的紧急救治任务。

二、人员情况

南县人民医院现有人员 740人。其中在职488人,退休252人。

三、机构设置

南县人民医院内设二级机构43个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设二级机构分别是:院长办公室、行政综合部、财务部、护理部、医务部、医保科、设备科、医共体、手术麻醉科、普外一科(肝胆外科)、普外二科(胃肠外科)、泌尿外科、骨一科(创伤外科)、骨二科(脊柱外科)、神经外科、眼耳鼻喉头颈外科、妇科、产科、神经内一科、神经内二科、消化内科(含胃肠工作站)、内分泌科、呼吸内科、重症医学科(中心ICU)、儿科(含新生儿科)、心血管内科(含介入诊疗中心)、肿瘤科、肾脏风湿免疫科、血液净化中心、感染科、急诊医学科、康复医学科(含高压氧室)、口腔科、皮肤性病科、肛肠科及中医科、药学部、消毒供应中心、体检中心、放射科(含CT、核磁共振)、检验科、超声科、病理科、心电诊断中心

四、部门预算单位构成

南县人民医院没有二级单位,故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县人民医院本级。

 

第二部分  2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款;支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出。南县人民医院2022年收支总额预算673.95万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县人民医院2022年收入预算673.95万元,其中:预算内拨款673.95万元,占100.00 %

 2022年收入预算与上年相比,增加273.22万元,增长68.18%,主要是人员增加及工资调资

三、关于《支出总表》的说明

南县人民医院2022年支出预算673.95万元,其中:基本支出673.95万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%

 2022年支出预算与上年相比,增加273.22万元,增长68.18%,主要是人员增加及工资调资

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明(对附表4-5说明)

南县人民医院2022年支出预算673.95万元,其中:工资福利支出245.95万元,占36.49%;商品服务支出50万元(基本支出50万元,项目支出0万元),占7.42%;对个人家庭的补助378万元,占56.09%

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县人民医院2022年财政拨款收支总预673.95万元。

(一)收入预算。收入预算673.95万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款673.95万元(其中:经费拨款0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100.00%

(二)支出预算。支出预算673.95万元,包括:社会保障和就业支出378万元,占比56.09%;卫生健康支出295.95万元,占比43.91%

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县人民医院2022年一般公共预算当年拨款673.95万元,比2021年预算数增加273.22万元,增长68.18%主要原因:人员增加、工资调资和退休费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0元,0%社会保障和就业支378万元,占56.09%卫生健康支出295.95元,43.91%;住房保障支出0万元,占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为378万元,比2021年预算数增加282.77 万元,增长296.93%。主退休费增加

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2022年预算数为295.95万元,比2021年预算数减少9.55万元,下降3.13%。主要是在职人员减少

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明(对附表8-13说明)

南县人民医院2022年一般公共预算基本支出673.95元,其中:

人员经费623.95万元,占基本支出92.58%,比2021年预算数增加273.22万元,增长77.90%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

公用经费50元,占基本支出7.42%,比2021年预算数增加0万元,增长0%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

南县人民医院2022三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与相比上年持平

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明(对附表15-17说明)

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算0万元

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022南县人民医院运行经费财政拨款预0万元

(二)一般性支出情况。

2022南县人民医院会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2022南县人民医院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202112月底,本单位共有公务用车7辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备22台。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明(对附表21-22说明)。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款673.95万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元,具体绩效目标详见预算表中。

 

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分   附件

 1南县人民医院2022年部门预算表

 

2022预算 南县人民医院.xlsx
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