南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年部门预算

发布时间:2021-02-02 18:18 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县武圣宫血吸虫病预防控制站 2021年部门预算

 

 

            

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门三公经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、 关于部门预算收支总表的说明

二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表(表4-6)的说明

五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

六、 关于部门财政拨款收支总表的说明

(一)收入预算

(二)支出预算

七、 关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

九、关于部门三公经费预算表的说明

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

   一、部门职能

南县武圣宫血吸虫病预防控制站的主要职能是:

南县武圣宫血吸虫病预防控制站宗旨为人民身体健康提供血吸虫防治保障。血吸虫病监测、血吸虫病防治、血吸虫病相关监测、卫生宣传与健康教育、血吸虫病防治科研、血吸虫病防治培训与技术指导。主要负责武圣宫镇、麻河口镇、厂窖镇三个乡镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作;负责武圣宫镇、麻河口镇、厂窖镇三个乡镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术指导工作;负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作;卸协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、清除的考核鉴定业务工作。

 二、人员情况

南县武圣宫血吸虫病预防控制站现有人员 36人。其中:在职28人,退休8人。

三、机构设置

南县武圣宫血吸虫病预防控制站内设股室2个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是:预防组、后勤组

四、部门预算单位构成

南县武圣宫血吸虫病预防控制站 没有其他预算单位,纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:南县武圣宫血吸虫病预防控制站部门本级。

  

 

第二部分  2021年部门预算表

 

、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表(按部门预算科目)对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门三公经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

注:1.以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

2. 部门预算表附后

 

 

第三部分   2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县武圣宫血吸虫病预防控制站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年收支总额预算235.83万元。

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年收入预算235.83万元,其中:预算内拨款235.83 万元,占100 %

 2021年收入预算与上年相比,增加0.41万元,增长0.17%主要是人员工资和津补贴提标

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年支出预算235.83万元,其中:基本支出235.83万元,占100%;项目支出0万元,占0%

按支出科目包括:社会保障和就业支出48.30万元,20.48%卫生健康支出167.51元,71.03%住房保障支出20.02元,8.49%

 2021年支出预算与上年相比,增加0.41万元,增长0.17%,主要是人员工资和津补贴提标

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表(表4-6)的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年支出预算235.83万元,其中:工资福利支出81.26万元,占34.46%;商品服务支出17.63万元,占7.47%;对个人家庭的补助5.33万元,占2.26%;项目支出0万元,占0%

、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

2021年本部门专项资金预算0万元,没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年财政拨款收支总预235.83万元。

(一)收入预算。收入预算235.83万元,包括一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和其他收入,其中:一般公共预算拨款235.83万元(其中:经费拨款235.83万元预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元)

    (二)支出预算。支出预算235.83万元,包括:社会保障和就业支出48.30万元,20.48%卫生健康支出167.51元,71.03%住房保障支出20.02元,8.49%

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年一般公共预算当年拨款235.83万元,比2020年预算数增加0.41 万元,增长0.17%主要原因:人员工资和津补贴提标

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出48.30万元,20.48%卫生健康支出167.51元,71.03%住房保障支出20.02元,8.49%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),

2021年预算数为2.5万元,比2020年预算数增加0.5万元,增长25%。主要是退休费增加

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),

2021年预算数为26.96万元,比2020年预算数减少0.78万元,减少2.81%。主要是在职人员人员正常退休,在职人员减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),

2021年预算数为13.48万元,比2020年预算数减少0.39万元,下降2.81%主要是在职人员人员正常退休,在职人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),

2021年预算数为5.36万元,比2020年预算数减少0.64万元,下降10.67%主要是在职人员人员正常退休,在职人员减少。

5卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),

2021年预算数为157.40万元,比2020年预算数增加2.33万元,增长1.50%主要是人员工资和津补贴提标

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),

2021年预算数为10.11万元,比2020年预算数减少0.29万元,下降2.78%主要是在职人员人员正常退休,在职人员减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),

2021年预算数为20.02元,比2020年预算数减少0.32万元,下降1.57%。主要是在职人员人员正常退休,在职人员减少。

 关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年一般公共预算基本支出235.83元,其中:

人员经费218.2万元占比92.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助

公用经费17.63元,占比7.47%,主要包括:其他商品和服务支出。

 九、关于部门三公经费预算表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021三公经费预算数为X万元,其中:公务接待费0万元公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算与上年持平,主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

南县武圣宫血吸虫病预防控制站性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目

(二)一般性支出情况。

2021南县武圣宫血吸虫病预防控制站会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2021南县武圣宫血吸虫病预防控制站政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202012月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明。

2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款235.83万元,部门已申报整体支出绩效目标,具体绩效目标详见预算表中。

2021年本单位没有项目(专项)支出,故没有项目支出绩效目标申报。

2021年本单位没有重点项目(专项)支出,故没有重点项目支出绩效目标申报。

 

  

第四部分   名词解释

 

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

 

第五部分    附件

   

   1. 南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年部门预算表

  南县武圣宫血吸虫病预防控制站2021年部门预算表.xls

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