南县公路建设养护中心2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
(一)贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。
(二)参与编制全县公路建设、养护计划。
(三)具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物资储备等工作。
(四)负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作,指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。
(五)制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
(六)组织全县公路路产路权维护及路产登记,参与路损索赔工作。
(七)完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。
二、人员情况
南县公路建设养护中心现有人员130人。其中:在职86人,退休44人。
三、机构设置
南县公路建设养护中心内设股室14个,所属事业单位0个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是:办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站。
四、部门预算单位构成
南县公路建设养护中心没有二级单位,故纳入 2025年部门预算编制范围的只有南县公路建设养护中心本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南县公路建设养护中心2025年收支预算总额1030.14万元。
二、关于收入总表的说明
南县公路建设养护中心2025年收入预算1030.14万元,具体如下:一般公共预算1030.14 万元,占比100 %;政府性基金预算0 万元,占比0%;国有资本经营预算0 万元,占比0%;财政专户管理资金0 万元,占比0 %;上级单位补助收入0 万元,占比0 %;其他收入0 万元,占比0 %。
2025年收入预算与上年相比,减少368.10万元,下降26.33%,主要是交通运输支出减少。
三、关于支出总表的说明
南县公路建设养护中心2025年支出预算1030.14万元,其中:基本支出1030.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
2025年支出预算与上年相比,减少368.10万元,下降26.33%,主要是项目支出减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县公路建设养护中心2025年支出预算1030.14万元,其中:工资福利支出909.16万元,占88.26%;商品服务支出107.17万元(基本支出1030.14万元,项目支出0万元),占10.40%;对个人家庭的补助13.81万元,占1.34%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县公路建设养护中心2025年财政拨款收支总预算1030.14万元。
(一)收入预算。收入预算1030.14万元,包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金,具体如下:一般公共预算拨款1030.14万元(其中:经费拨款1030.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%;政府性基金预算拨款0万元,占比0%;国有资本经营预算拨款0万元,占比0%;社会保险基金预算资金0万元,占比0%。
(二)支出预算。支出预算1030.14万元,包括:一般公共服务支出0万元,占比0%;社会保障和就业支出106.88万元,占比10.38%;卫生健康支出52.27万元,占比5.07%;住房保障支出69.22万元,占比6.72%;交通运输支出801.77万元,占比77.83%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县公路建设养护中心2025年一般公共预算当年拨款1030.14万元,比2024年预算数减少368.1万元,下降26.33%,主要原因:交通运输支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出106.88万元,占10.38%;卫生健康支出52.27万元,占5.07%;住房保障支出69.22万元,占6.72%;交通运输支出801.77万元,占比77.83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为0万元,比2024年预算数增加0万元,增长(或下降)0%。主要原因是本单位无此项财政拨款项目。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为96.13万元,比2024年预算数增加0.93 万元,增长0.97%。主要是在职人员人数增加,使得经费增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为0万元,比2024年预算数增加0万元,增长(或下降)0%。主要是预算已分离出去。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为10.75万元,比2024年预算数增加0.08万元,增长0.71%。主要是在职人员人数增加,使得经费增加。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为52.27万元,比2024年预算数增加0.50万元,增长0.97%。主要是在职人员人数增加,使得经费增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为69.22万元,比2024年预算数增加0.23万元,增长0.33%。主要是在职人员人数增加,使得经费增加。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2025年预算数为801.77万元,比2024年预算数增加54.16万元,增加7.24%。主要是人员经费及公用经费增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县公路建设养护中心2025年一般公共预算基本支出1030.14元,其中:
人员经费922.97万元,占基本支出89.60%,比2024年预算数增加77.24万元,增长9.13%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;
公用经费107.17万元,占基本支出10.40%,比2024年预算数减少21.34万元,下降16.61%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、专业材料费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县公路建设养护中心2025年“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括干线公路养护专项和农村公路养护专项。
其中:干线公路养护0万元,主要用于干线公路日常养护等方面;农村公路养护0万元,主要用于农村公路日常养护等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年南县公路建设养护中心机关运行经费财政拨款预算107.17万元,比2024年预算数减少21.34万元,下降16.61%。主要是专用材料经费预算减少。
(二)一般性支出情况。
2025年南县公路建设养护中心会议费预算0万元;培训费预算1.50万元,拟开展业务知识培训,参加人数10人,内容为道路桥梁知识培训;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2025年南县公路建设养护中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。(说明:本单位应急保障用车预算来源于专项资金,不占用本单位公务用车运行维护费预算)
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款1030.14万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件