南县住房保障服务中心2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 17:03 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县住房保障服务中心2022年部门预算


 

   

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县住房保障服务中心的主要职能是:

一)拟订全县保障性住房、城市棚户区(含城中村)改造年度计划和中期计划;拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。

(二)负责全县公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理工作;负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

(三)负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。

(四)负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布,公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。

(五)负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。

(六)负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订并组织实施。

(七)负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。

(八)完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。

(九)负责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、人员情况

南县住房保障服务中心现有人员88人,其中:在职88人,退休119人。

三、机构设置

南县住房保障服务中心内设股室17个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、人事股、党建工作办公室、财务股、法规股、计划项目股、工程建设股、住房租赁股、运营服务股、租赁信息股、城区服务所、茅草街服务所、三仙湖服务所、明山头服务所、乌嘴服务所、武圣宫服务所、浪拔湖服务所。

四、部门预算单位构成

南县住房保障服务中心没有二级单位,故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县住房保障服务中心本级。


第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件


第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。南县住房保障服务中心2022年收支预算总额1506.72万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县住房保障服务中心2022年收入预算1506.72万元,其中:一般公共预算1506.72万元,占比100%

2022年收入预算与上年相比,增加81.97万元,增长5.75%,主要是因为职工人数增加。

三、关于《支出总表》的说明

南县住房保障服务中心2022年支出预算1506.72万元,其中:基本支出1481.82万元,占98.35%;项目支出24.9万元,占1.65%

2022年支出预算与上年相比,增加81.97万元,增长5.75%,主要是因为职工人数增加。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县住房保障服务中心2022年支出预算1506.72万元,其中:工资福利支出813.48万元,占53.99%;商品服务支出134.19万元(基本支出109.29万元,项目支出24.9万元),占8.91%;对个人和家庭的补助559.05万元,占37.10%

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县住房保障服务中心2022年财政拨款收支总预算1506.72万元。

(一)收入预算。收入预算1506.72万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款1506.72万元(其中:经费拨款1411.72万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款95万元),占比100%

(二)支出预算。支出预算1506.72万元,包括:一般公共服务支出1129.64万元,占比74.97%;社会保障和就业支出201.90万元,占比13.40%;城乡社区支出111.75万元,占比7.42%;住房保障支出63.42万元,占比4.21%

说明:因四舍五入导致明细合计与支出总预算有尾数差。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县住房保障服务中心2022年一般公共预算当年拨款1506.72万元,比2021年预算数增加81.97万元,增长5.75%,主要原因:职工人数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1129.64万元,占74.97%;社会保障和就业支出201.90万元,占13.40%;城乡社区支出111.75万元,占7.42%;住房保障支出63.42万元,占4.21%

说明:因四舍五入导致明细合计与支出总预算有尾数差。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2022年预算数为1129.64万元,比2021年预算数增加1129.64万元,新增项目。主要原因2021年其他一般公共服务支出(项),今年分别计入其他一般公共服务支出(项)和行政运行(项)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为86.30万元,比2021年预算数增加7.97万元,增长10.18%主要是在职人员工资和津补贴提标。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为43.15万元,比2021年预算数增加3.98万元,增长10.16%主要是在职人员工资和津补贴提标。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为72.45万元,比2021年预算数增加57.11万元,增长372.29%主要是在职人员工资和津补贴提标。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为111.75万元,比2021年预算数增加111.75万元,新增项目。主要原因2021年其他一般公共服务支出(项),今年分别计入其他一般公共服务支出(项)和行政运行(项)。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为63.43万元,比2021年预算数增加5.92万元,增长10.29%主要是在职人员工资和津补贴提标。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县住房保障服务中心2022年一般公共预算基本支出1481.82万元,其中:

人员经费1372.53万元,占基本支出92.62%,比2021年预算数增加61.33万元,增长4.68%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费109.29万元,占基本支出7.38%,比2021年预算数增加53.24万元,增长94.98%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县住房保障服务中心2022年“三公”经费预算数为16万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行费8万元(其中:公务用车运行费8万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年相比减少6.66万元,下降29.39%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

说明:本单位无公车,公务用车运行维护费预算数为租车费

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算24.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括 国有资产出租收入应交税费专项等,其中:直管公房维修费专项15万元,主要用于直管公房维修费方面; 国有资产出租收入应交税费专项9.9万元,主要用于国有资产出租收入应交税费方面。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年南县住房保障服务中心单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。

(二)一般性支出情况。

2022南县住房保障服务中心会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2022年南县住房保障服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨款1506.72万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目1个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款15万元具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标



第四部分 名词解释

1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

  1南县住房保障服务中心2022年部门预算表

    南县住房保障服务中心2022年部门预算表.xlsx

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