南县文化旅游广电体育局2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-18 17:05 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县文化旅游广电体育2020年度部门决算

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

南县文化旅游广电体育局主要职责如下:

1.贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策,起草有关地方性法规、规章草案。     

2.管理全县重大文化、旅游、广播电视和体育活动,统筹、协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设,制定相关市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游和红色旅游。

3.统筹规划全县文旅广体产业,组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

4.指导全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场综合行政执法工作;承担“扫黄打非”有关工作任务。

5.指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

7.统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县文化旅游广电体育局设置7个内设机构和8 个二级机构。 

内设机构分别是:办公室(行政审批改革股)、综合文化股、体育管理股、全域旅游推进股、财务计划股、人事股(党建工作办公室)、广播电视管理股。

二级机构分别是:南县文化市场综合行政执法大队、南县全民健身服务中心、南县文化旅游产业发展服务中心、南县文化馆、南县图书馆、南县厂窖惨案遇难同胞纪念馆、南县文物保护中心、南县博物馆

(二)决算单位构成。

南县文化旅游广电体育局单位2020年部门决算汇总单位构成包括本级及5个二级单位,二级单位名单如下: 南县图书馆、南县厂窖惨案遇难同胞纪念馆、南县文物保护中心、南县博物馆、南县文化旅游产业发展服务中心。

 

 

 

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注:以上表格公开见附件1

 

  

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2345.93万元,与2019年相比,收、支总计各减少413.52万元,下降14.99%。主要原因是二级单位全民健身服务中心分出去独立预决算。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计2254.84万元,其中:财政拨款收入2188.22万元,占97.05%;其他收入66.61万元,占2.95%。

2020年收入决算与上年相比,减少163.52万元,下降6.76%主要原因是二级单位全民健身服务中心分出去独立预决算。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2119.05万元,其中:基本支出 1849.66万元,占87.29%;项目支出269.39万元,占12.71%。

2020支出决算与上年相比,减少549.29万元,下降20.59%主要原因是二级单位全民健身服务中心分出去独立预决算

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2279.31万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少237.81万元,下降9.45%。主要原因是二级单位全民健身服务中心分出去独立预决算。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1984.44万元,占本年支出合计的93.65%。与2019年度相比,财政拨款支出增加301.48万元,增长17.91%,主要原因是举办了大型活动第三届国际涂鸦艺术节和稻虾文化旅游节、举办了大型赛事汽车拉力赛以及抗疫的各项支出。

 

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1984.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.95万元,占4.48%;文化旅游体育与传媒(类)支出1809.42万元,占91.18%;社会保障和就业(类)支出55.25万元,占2.79%;卫生健康(类)支出30.82万元,占1.55%;

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为978.57万元,支出决算为1984.44万元,完成年初预算的202.79%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数,主要原因是上级拨真抓实干奖励资金。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数,主要原因是县拨乡村旅游农家乐奖励资金。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于预算数,主要原因是上级拨社会足球场建设资金。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,决算数大于预算数,主要原因是上级拨招商引资资金。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为353.58万元,支出决算为285.56万元,决算数小于预算数,主要原因是根据实际情况,节约单位资金。 

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为240.8万元,支出决算为269.24万元,决算数大于预算数,主要原因是举办了大型活动第三届国际涂鸦艺术节和稻虾文化旅游节和新能源汽车拉力赛。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数,主要原因收县追加图书馆经费。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.86万元。决算数大于预算数,主要原因是县追加纪念馆乡镇补贴。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。决算数大于预算数,主要原因是县追加剧院经费。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数,主要原因是县追加健身中心建设前期工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数,主要原因是县拨健身服务中心非税返还和县追加气排球赛经费。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数大于预算数,主要原因是县追加旅游美食节经费。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为0万元,支出决算为105万元。决算数大于预算数,主要原因是县拨重点项目旅游专项以及县追加全域旅游示范区创建工作经费。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为217.38万元。决算数大于预算数,主要原因是上级拨三馆免开、旅游厕所、旅游精品线路专项资金,以及财政追加文联经费等。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为64万元。决算数大于预算数,主要原因是上级拨厂窖纪念馆免开经费。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280万元。决算数大于预算数,主要原因是上级拨厂窖纪念馆文物保护经费和文物管理所文物勘探经费。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数,主要原因是上级拨体育馆免开。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元。决算数大于预算数,主要原因是协会活动经费支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为310万元。决算数大于预算数,主要原因是上级拨社会足球场建设资金和县拨全民健身服务中心非税返还。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.06万元。决算数大于预算数,主要原因是上级拨户户通补助资金。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.7万元。决算数大于预算数,主要原因是上级拨公共文化服务体系建设专项资金。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为250.44万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.05万元,支出决算为43.05万元,决算数等于预算数

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.53万元,支出决算为3.59万元,决算数小于预算数,主要原因职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。

25、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.63万元,支出决算为8.61万元,决算数于预算数,主要原因是财政追加了人才引进补贴。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.82万元,支出决算为30.82万元,决算数等于预算数

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.72万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1715.05万元,

其中:人员经费526.45万元,占基本支出的30.7%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1188.6万元,占基本支出的69.3%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.37万元,支出决算为17.37万元,完成预算的100%,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;

决算数等于预算数主要是疫情影响,今年未安排出国出境

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境

2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,

决算数等于预算数,主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出

与上年相比无变化,主要是我单位厉行节约,公务用车购置费及运行维护费支出与上年没有安排支出

3、公务接待费预算17.37万元,支出决算17.37万元, 完成预算的100%。

决算数等于预算数,主要原因是:我单位严格按照预算执行决算。

与上年相比减少0.08万元,下降0.43%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算17.37万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,

其中:公务用车购置费支出决算0万元,更新公务用车0辆,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算17.37万元,

其中:其他国内公务接待支出17.37万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县文化旅游广电体育局2020年共接待国内公务接待批次88个、接待人次2910人次(不包括陪同人员)。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位政府性基金本年收入68万元,占本年收入合计的3.02%,与上年相比减少677.23万元,下降90.88%,主要是彩票基金收入减少

2020年本单位政府性基金本年支出68万元其中:基本支出68万元,项目支出0万元,占本年支出合计的3.21%,与上年相比减少677.23万元,下降90.88%,主要是彩票基金支出减少


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。


十、关于机关运行经费支出说明

南县文化旅游广电体育2020年机关运行经费支出1188.6万元,比年初预算数增加1130.63万元,增长1950.37%,主要原因是上级专项在决算中未体现为项目支出,来年会进行调整


十一、关于一般性支出情况说明

2020年度南县文化旅游广电体育局会议费2.48万元,主要是用于召开汽车拉力赛赛事会议,参加会议的有360人,内容为会后餐饮; 开支培训费1.06万元,主要是用于开展安全生产工作培训、旅游统计培训、党外干部履职能力提升班、第九期无党派人员培训班,参加培训的有34人,内容为旅游统计培训授课老师费和其他培训的差旅未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 


十二、关于政府采购支出说明

南县文化旅游广电体育2020年度政府采购支出总额1125.6万元,其中:政府采购货物支出1125.6万元;

授予中小企业合同金额1125.6万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额1125.6万元,占政府采购支出总额的100%。


十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,南县文化旅游广电体育2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中,整体支出2119.05万元;项目支出269.39万元,其中:一级项目9个,二级项目 0个,占项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度南县文化旅游广电体育南县社会化足球场建设项目、地花鼓发展项目严格按照省市文件要求执行,本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查,服务对象满意度高,项目的实施既保障了南县社会化足球场建设项目、地花鼓发展项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。

注:本部门整体支出绩效报告随同部门决算表一同公开,详见第五部分附件。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

注:本部门重点绩效评价报告随同部门决算表一同公开,详见第五部分附件。

 

 

  

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分    

 

 

 1、南县文化旅游广电体育2020年部门决算表

  南县文化旅游广电体育局.XLS

2.南县文化旅游广电体育局2020年整体支出和项目支出绩效评价报告

南县文化旅游广电体育局部门整体与项目绩效评价.zip

3.南县文化旅游广电体育局项目绩效评价报告

南县文化旅游广电体育局重点项目绩效评价.zip


 

 

 

 

 

 

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