南县融媒体中心2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 08:56 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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南县融媒体中心2022年部门预算

 

 

   

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    部门概况

一、部门职能

南县融媒体中心(以下简称县融媒体中心)为县委直属正科级公益二类事业单位,加挂县广播电视台牌子,归口县委宣传部领导。主要职责是:

(一)全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规。把握好舆论导向和文艺方针,围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

(二)负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施南县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程,加快融媒体中心的建设和发展。

(三)负责南县电视台、南县人民广播电台等传统媒体和网站、两微一端、移动新闻客户端、户外传播单元等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

(四)协调落实全县融媒体新技术应用和推广,负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。

二、人员情况

南县融媒体中心现有人员 210人。其中:其中:在职140人、退休人员70人。

三、机构设置

南县融媒体中心内设股室11个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、人力资源部、计划财务部、安保事业股、总编室、编辑部、采访部、实验部、用户服务部、技术保障部、发射传输部。

四、部门预算单位构成

南县融媒体中心没有二级单位,故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县融媒体中心本级。

 


第二部分   2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件


 

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县融媒体中心2022年收支预算总额1754.66万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县融媒体中心2022年收入预算1754.66万元,具体如下:一般公共预算1754.66万元,占比100 %

2022年收入预算与上年相比,增加328.13万元,增长23%,主要是因为:网络公司分流人员进入了预算,所以预算内拨款增加。

三、关于《支出总表》的说明

南县融媒体中心2022年支出预算1754.66万元,其中:基本支出1500.76万元,占85.53%;项目支出253.90万元,占14.47%

2022年支出预算与上年相比,增加328.13万元,增长23%,主要是因为在职人员增加,工资和津补贴相应增加。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县融媒体中心2022年支出预算1754.66万元,其中:工资福利支出1082.35万元,占61.69%。商品服务支出327.46万元(基本支出73.56万元,项目支出253.9万元),占18.66%;对个人家庭的怪�344.85万元,占19.65%

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算1754.66万元。

(一)收入预算。收入预算1754.66万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款1754.66万元(其中:经费拨款1354.66万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元),占比100%

(二)支出预算。支出预算1754.66万元,包括:文化旅游体育与传媒支出1253.85万元,占比71.46%;社会保障和就业支出461.95万元,占比26.33%;住房保障支出38.86万元,占比2.21%

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款1754.66万元,比2021年预算数增加328.13万元,增长23.00%,主要原因:网络公司分流人员增加,预算拨款相应增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1253.85万元,占71.46%;社会保障和就业支出461.95万元,占26.33%;住房保障支出38.86万元,占2.21%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2022年预算数为936.45万元,比2021年预算数增加936.45万元,新增项目无法计算增长率。主要原因是2021年预算无此项功能科目。 

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2022年预算数为317.40万元,比2021年预算数减少689.94万元,下降68.49%。主要原因是预算科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为345.01万元,比2021年预算数增加46.21万元,增长15.47%。主要原因是退休人员增加,相关经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为52.99万元,比2021年预算数增加16.39万元,增长44.78%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加,社保缴费相应增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为19.55万元,比2021年预算数增加1.25万元,增长6.81%。主要是在职人员增加,社保缴费相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为44.4万元,比2021年预算数增加37.12万元,增长509.91%。主要是2021年预算功能科目“2101102 事业单位医疗”2022年并入此科目,且在职人员增加,社保缴费相应增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为38.86万元,比2021年预算数增加11.89万元,增长44.09%。主要是在职人员增加,公积金交费相应增加。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出1500.76万元,其中:

人员经费1427.20万元占基本支出95.09%,比2021年预算数增加227.39万元,增长18.95%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.56万元占基本支出4.91%2021年预算数增加20.74万元,增长39.27%。主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县融媒体中心2022三公经费预算数为12万元,其中:公务接待费12万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与相比上年减少7万元,下降36.84%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算253.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有税金专项、农村电影放映专项经费专项-1专项、融媒体中心专项-1专项、省级平台服务费专项-1专项、显示屏电费专项,

其中:税金专项9.9万元,用于房屋租赁税金支出;农村电影放映专项经费专项-1专项21.8万元,主要用农村电影放映的人员工资、交通费用等方面;融媒体中心专项-1专项167.2万元,主要用于中心大型活动支出、单位设备购置更新及维护、电费等方面。省级平台服务费专项-1专项40万元,主要是用于红网服务费、广电云服务费、省节目中心片租费用等;显示屏电费专项15万元,主要用于南县三块显示屏电费及维护费用等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年南县融媒体中心单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。

(二)一般性支出情况。

2022年南县融媒体中心会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2022年南县融媒体中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202112月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款1754.66万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目5个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款253.9万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 


第四部分    名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1南县融媒体中心2022年部门预算表

南县融媒体中心2022年部门预算表.xlsx
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