中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-11-04 15:59 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 


第一部分   部门概况

 

一、部门职责

此项内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

  此项内容涉密,依法不予公开。

(二)决算单位构成。

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门决算汇总单位构成只包括:中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室本级决算。

  

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:以上表格公开见附件1

  

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计123.53万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加12.98万元,增长11.74%,主要是因为员工资增加、津贴提标、社保支出增加、反电信诈骗宣传、网络安全检测等工作增多等导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计120.72万元,其中:财政拨款收入120.72万元,占100%;

2021年收入决算与上年相比,增加11.04万元,增长10.07%,主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加、工作增多等导致拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计121.67万元,其中:基本支出53.72万元,占44.15%;项目支出67.95万元,占55.85%。

2021年支出决算与上年相比,增加13.92万元,增长12.92%,主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加、工作增多等导致支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总123.53万元,与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加13.62万元,增长12.39%,主要是因为人员工资增加、津贴提标、社保支出增加、工作增多等导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出121.67万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出增加14.56万元,增长13.59%,主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加、工作增多等导致拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出121.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出115.2万元,占94.68%;社会保障和就业支出4.95万元,占4.07%;卫生健康支出1.52万元,占1.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为79.56万元,支出决算为121.67万元,完成年初预算的152.93%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数,主要是因为用于人才引进补助。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为32.4万元,支出决算为38.95万元,完成年初预算的120.22%决算数大于预算数,主要原因是用于工作开展拨款增加。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为36万元,支出决算为67.95万元,完成年初预算的188.75%决算数大于预算数,主要是因为用于专项工作开展拨款增加。

4、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数,主要是因为用于工作开展拨款增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.04万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数,主要是因为本单位严格执行预算。 

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.02万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是财政统一支付的。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.55万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的125.45%决算数大于预算数,主要原因是其他各种社会保障费增加。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.22万元,决算数大于预算数,主要原因是用于残疾人就业保障。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数,主要是因为本单位严格执行预算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.03万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出53.72万元,其中:

人员经费42.77万元,占基本支出的79.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金;

公用经费10.95万元,占基本支出的20.38%,主要包括福利费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.23万元,完成预算的41%,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率,

 

决算数等于预算数,主要是因疫情影响,今年未安排出国出境。

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率,

 

其中:1公务用车购置费预算数0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率,

 

决算数等于预算数,主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算,也没有发生实际支出。

与上年相比无变化,主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

2公务用车运行费预算数0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率。

 

决算数于预算数,主要是单位无公务公务用车运行费预算与实际支出均无

与上年相比无变化,主要是单位无公务本年和上年均未发生公务用车运行费。 

3、公务接待费预算3万元,支出决算1.23万元,完成预算的41%。

决算数小于预算数,主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未能按计划开展。

与上年相比减少0万元,下降0%, 主要是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算1.23万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元,

其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,单位本级本年更新公务用车0辆,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2)公务用车运行费支出决算0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算1.23万元,

其中:其他国内公务接待支出1.23万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次10个、接待人次50人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费支出10.95万元。比年初预算数增加3.81万元。增长53.36%,主要原因是其他交通费用增加。

十一、关于一般性支出情况说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年度会议费1.18万元,主要是用于召开网络舆情处置、网络安全培训等会议,参加会议的人数150人,内容为舆情处置、网络安全等内容;开支培训费3.5万元,主要是用于开展网络安全业务培训、网评网监员、信息员培训工作,参加培训的人数178人,内容为网络安全业务知识、网络宣传相关业务知识等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于因政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额占比。

其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额为0万元,无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理要求,本单位成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组,组织对本单位开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价,涉及2021 年度整体支出121.67万元,项目支出67.95万元,形成自评报告。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效得分98分;根据部门项目支出绩效评价指标,项目支出绩效得分98分,从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标。

(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效评价。

注:本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分    附件

 

 1、中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门决算表 

  中共南县县委网络安全和信息化委员会办公室.XLS

 

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