2020年度 南县接待服务中心部门决算公开

发布时间:2021-09-18 16:50 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县接待服务中心2020年度部门决算

 



  

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 




 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责县级以上领导和贵宾的接待服务及重大外出招商引资、学习考察,并协助做好大型会议和重大活动的服务保障等有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

()内设机构设置。

南县接待服务中心是南县县委办的二级机构,因单位小没有内设机构。

(二)决算单位构成。

南县接待服务中心2020年部门决算汇总单位包括:南县接待服务中心本级决算

 

 

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注:以上表格公开见附件1

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计189.33万元,与2019年相比,本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是年中新增单位,没有与上年对比情况。


二、收入决算情况说明

本年收入合计189.33万元,其中:财政拨款收入35.41万元,占18.7%;其他收入153.92万元,占81.3%


三、支出决算情况说明

本年支出合计189.33万元,其中:基本支出188.33万元,占99.47%;项目支出1万元,占0.53%;本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计35.41万元,2019年未单独进行部门决算2020新增单位,没有与上年对比情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出35.41万元,占本年支出合计的18.7%。与2019年度相比,本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出35.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.41万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为35.41万元,完成年初预算的0%,年初预算数由南县县委办统一编制。其中:  

1一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数由南县县委办统一编制   

2一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数由南县县委办统一编制  


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出34.42万元,其中:

人员经费0万元,0%

公用经费34.42万元,占基本支出的100%,主要包括办公费、印刷费公务接待费其他交通费用。


七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出预算为29.53万元,支出决算为29.53万元,完成预算的100%,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%

决算数等于预算数主要是疫情影响,今年未安排出国出境

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

决算数等于预算数,主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出

与上年相比无变化,主要是我单位厉行节约,公务用车购置费及运行维护费支出与上年没有安排支出

3、公务接待费支出预算为29.53万元,支出决算为29.53万元,完成预算的100%

 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

与上年相比增加29.53万元,本单位2020年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占比0%公务接待费支出决算29.53万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,

其中:公务用车购置费支出决算0万元,更新公务用车0辆,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3公务接待费支出决算为29.53万元,

其中:其他国内公务接待支出29.53万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县接待服务中心2020年共接待国内公务接待批次30个、接待人次1500人次(不包括陪同人员)。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。


、关于机关运行经费支出说明

南县接待服务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。


关于一般性支出情况说明

南县接待服务中心2020年度会议费0万元 开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。


、关于政府采购支出说明

南县接待服务中心2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;

授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%, 其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%


十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,南县接待服务中心是南县县委办公室二级机构,由南县县委办公室对南县接待服务中心2020年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中,整体支出189.33万元;项目支出1万元,其中:一级项目1个,二级项目0个,占项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

南县接待服务中心是南县县委办公室二级机构,由南县县委办公室对南县接待服务中心2020年度专项工作开展自评,南县接待服务中心专项严格按照省市文件要求执行,本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查,服务对象满意度高,项目的实施既保障了专项工作项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

南县接待服务中心本年度无重点绩效评价。

 

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

 

 

第五部分    

12020年度南县接待服务中心部门决算公开表

    南县接待服务中心2020年决算表.xls

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