南县行政审批服务局2024年部门预算

发布时间:2024-02-08 14:30 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职能包括:

南县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设工作的方针政策,全面落实省委、市委、县委关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责组织开展行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设方面重大问题的调查研究,拟定相关措施和方案,经批准后组织实施。研究拟定运用市场机制推进智慧城市建设的政策措施,经批准后指导实施。

(二)指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作健全完善权责清单、公共服务事项清单制度,会同有关部门清理规范行政审批中介服务事项。承办“放管服”改革相关工作。

(三)负责推进全县政务管理服务体系建设。统筹推进、指导协调全县“互联网+政务服务”工作和“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作。负责协调、推进全县行政效能工作,督促行政机关提高审批服务效率,优化营商政务环境。

(四)负责拟定政务服务大厅管理制度、规范,承担政务服务大厅运行管理,负责进驻大厅工作人员的管理、培训和考核;负责处理服务对象对进驻大厅单位或工作人员的举报投诉,负责来信来访接待工作;协助有关部门查处进驻大厅工作人员违规违纪违法行为。

(五)负责拟定全县智慧城市建设应用规划、年度计划,经批准后组织实施;统筹协调、监督评估全县智慧城市建设管理工作,协同有关部门管理政府投资的智慧城市建设项目;引导社会资本参与智慧城市、公共服务设施建设。

(六)负责政务数据资源的统筹管理。组织编制政务数据资源目录,推进政务数据资源采集汇聚,完善全县政务信息资源共享交换平台,促进政务领域数据资源的深度开发和共享开放。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员情况

南县行政审批服务局现有人员22人。其中:在职21人,退休1人。

三、机构设置

南县行政审批服务局内设股室6个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、审改股、电子政务股、法规股、窗口管理股、人事股。

四、部门预算单位构成

局所属副科级公益一类事业单位2个,南县政务大厅服务中心、南县信息和数据中心。

2024年南县行政审批服务局部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:南县政务大厅服务中心二级单位、南县行政审批服务局本级。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

本单位2024年部门预算表见附件

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县行政审批服务局2024年收支总额预算233.28万元。

二、关于收入总表的说明

南县行政审批服务2024年收入预算233.28万元,具体如下:一般公共预算233.28万元,占100 %政府性基金预算0万元,占0.00 %;国有资本经营预算0 万元,占0.00 %;财政专户管理资金0 万元,占0.00 %;上级单位补助收入0 万元,占0.00 %;其他收入0 万元,占0.00 %

2024年收入预算与上年相比,增加37.71 万元,增长19.28 %主要是项目资金增加

 

 

三、关于支出总表的说明

南县行政审批服务2024年支出预算233.28万元,其中:基本支出165.28万元,占70.85%;项目支出68万元,占29.15%

2024支出预算与上年相比,增加37.71万元,增长19.28%主要是项目资金增加

 

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县行政审批服务2024年支出预算233.28万元,其中:工资福利支出138.03万元,占59.17%;商品服务支出95.23万元基本支出27.23万元,项目支出68万元),40.82%;对个人家庭的补助0.02万元,占0.01%

 

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县行政审批服务局2024年财政拨款收支总预233.28万元。

(一)收入预算。收入预算233.28万元,包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金,具体如下:一般公共预算拨款233.28万元(其中:经费拨款233.28万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%政府性基金预算拨款0万元,占比0.00%;国有资本经营预算拨款0万元,占比0.00%;社会保险基金预算资金0万元,占比0.00%

   

(二)支出预算。支出预算233.28万元,包括:一般公共服务支出197.83万元,占比84.80%;社会保障和就业支出16.34万元,占比7.00%;卫生健康支出8.06万元,占比3.46%;住房保障支出11.05万元,占比4.74%

 

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县行政审批服务局2024年一般公共预算当年拨款233.28万元,比2023年预算数增加37.71 万元,增长19.28%主要原因:项目资金增加。

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出197.83万元,占比84.80%;社会保障和就业支出16.34万元,占比7.00%;卫生健康支出8.06万元,占比3.46%;住房保障支出11.05万元,占比4.74%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数为129.83万元,比2023年预算数增加2.54万元,增长2%。主要原因是增人增资

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为14.83万元,比2023年预算数增加0.03 万元,增长0.20%。主单位主要是在职人员工资和津补贴提标

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为0万元,比2023年预算数减少7.40万元,下降100%,主要是预算已分离出去。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为1.51万元,比2023年预算数减少1.14万元,下降43%主要是主要是在职人员退休,缴纳社保减少

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为8.06万元,比2023年预算数增加0.66万元,增长8.92%主要是单位在职人员工资和津补贴提标

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为11.05万元,比2023年预算数增加0.02万元,增长0.18%。主要是单位单位在职人员工资和津补贴提标。

 

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县行政审批服务局2024年一般公共预算基本支出197.83元,其中:

人员经费138.05万元基本支出69.78%,比2023年预算数减少7.68万元,下降5.27%主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

公用经费27.23元,基本支出16.48%,比2023年预算数增加2.39万元,增长9.62%主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

 

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

南县行政审批服务局2024三公经费预算数为0.6万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算相比减少0.75万元下降55.56%主要原因按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

 

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

 

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

 

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

 

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2024年本部门专项资金预算68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括政务公开审批专项、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

其中:政务公开审批专项20万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务专项48万元

 

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024南县行政审批服务局机关运行经费财政拨款预129.83万元,比2023年预算数增加2.54万元,增长1.95%主要是补足运行经费。

(二)一般性支出情况。

2024南县行政审批服务会议费预算0万元;培训费预算0.3万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2024南县行政审批服务局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202312月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨款233.28万元,具体绩效目标详见预算表中。

2024实行绩效目标管理的项目的一级项目2个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款68万元,具体绩效目标详见预算表中。

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

 南县行政审批服务局2024年部门预算公开表.xlsx

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