南县行政审批服务局2021年度部门决算

发布时间:2022-11-04 11:21 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县行政审批服务局2021年度部门决算

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 




 

第一部分     部门概况

 

一、部门职责

1、负责组织开展行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设方面重大问题的调查研究,拟定相关措施和方案,经批准后组织实施。研究拟定运用市场机制推进智慧城市建设的政策措施,经批准后指导实施。

2、指导、协调,推进全县行政审批制度改革工作。健全完善权责清单、公共服务事项清单制度,会同有关部门清理规范行政审批中介服务事项。承办“放管服”改革相关工作。

3、负责推进全县政务管理服务体系建设。统筹推进、指导协调全县“互联网+政务服务”工作和“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作。负责协调、推进全县行政效能工作,督促行政机关提高审批服务效率,优化营商政务环境。

4、负责拟定政务服务大厅管理制度、规范,承担政务服务大厅运行管理,负责进驻大厅工作人员的管理、培训和考核。负责处理服务对象对进驻大厅单位或工作人员的举报投诉,负责来信来访接待工作。协助有关部门查处进驻大厅工作人员违规违纪违法行为。

5、负责拟定全县智慧城市建设应用规划、年度计划,经批准后组织实施。统筹协调、监督评估全县智慧城市建设管理工作,协同有关部门管理政府投资的智慧城市建设项目。引导社会资本参与智慧城市、公共服务设施建设。

6、负责政务数据资源的统筹管理。组织编制政务数据资源目录,推进政务数据资源采集汇聚,完善全县政务信息资源共享交换平台,促进政务领域数据资源的深度开发和共享开放。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县行政审批服务局设置6个内设机构,1个二级机构。内设机构分别是:办公室、行政审批制度改革股、电子政务股、法规股、窗口管理股、人事股。二级机构是:南县政务服务中心。

(二)决算单位构成。

南县行政审批服务局单位2021年部门决算汇总单位构成只包括:南县行政审批服务局本级及政务服务中心。

  


第二部分     2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:以上表格公开见附件1

 

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计406.23万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少29.33万元,下降6.73%,主要是因为人员减少、项目经费缩减。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计401.77万元,财政拨款收入401.77万元,占100%。

2021年收入决算与上年相比,减少29.30万元,下降6.8%,主要是因为人员减少、项目经费缩减。

三、支出决算情况说明

本年支出合计405.64万元,其中:基本支出331.65万元,占81.76%;项目支出73.98万元,占18.24%(基本支出+项目支出=405.63,不等于本年支出合计,原因是四舍五入导致的差异)。

2021年支出决算与上年相比,减少29.87万元,下降6.86%,主要是因为人员减少、项目经费缩减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计406.18万元,与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少27.72万元,下降6.39%,主要是因为人员减少、项目经费缩减。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出405.64万元,占本年支出合计的100%。2020年度相比,财政拨款支出减少28.26万元,下降6.51%,主要原因是人员减少、项目经费缩减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出405.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出388.55万元,占95.79%;社会保障和就业支出12.9万元,占3.18%;卫生健康支出4.19万元,占1.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为250.52万元,支出决算为405.64万元,完成年初预算的161.92%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为30.4万元,支出决算为112.14万元,完成年初预算的368.88%决算数大于预算数,主要原因是增加了专项支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为189.06万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是预算科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.18万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数,主要是因为本单位严格执行预算。 

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.59万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是职业年金未由财政统一缴纳。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.72万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的61.63%决算数小于预算数,主要原因是其他社会保障中的生育保险调出。 

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.19万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数,主要是因为本单位严格执行预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.38万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为145.67万元,决算数大于预算数,主要原因是预算科目调整。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.46万元,决算数大于预算数,主要原因是预算科目调整。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为73.98万元,决算数大于预算数,主要原因是预算科目调整。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.3万元,决算数大于预算数,主要原因是追加相关支出预算。 

11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数,主要原因是追加相关支出预算。

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.66万元,决算数于预算数,主要是因为追加相关支出预算。 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出331.65万元,其中:

人员经费240.41万元,占基本支出的72.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费91.24万元,占基本支出的27.51%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0.36万元, 完成预算的5.14%,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率。 

决算数等于预算数,主要是因疫情影响,今年未安排出国出境。

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算5万元,支出决算0万元,由于预算数为0,无法计算预算完成率。 

其中:(1公务用车购置费预算数0万元,支出决算0万元,

决算数等于预算数,主要是我单位厉行节约,本年没有公务用车购置预算安排,也没有发生实际支出。

与上年相比无变化,主要是我单位厉行节约,本年与上年均没有发生公务用车购置实际支出。

2公务用车运行费预算数5万元,支出决算0万元,

决算数于预算数,主要是我单位无公务车公务用车运行费预算实为公务租车费,公务租车费记入其他交通费用科目中。

与上年相比无变化,主要是我单位无公务车本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。

 

3、公务接待费预算2万元,支出决算0.36万元,完成预算的18%。

决算数小于预算数,主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

与上年相比减少0.15万元,下降29.47%, 主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算0.36万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元,

其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,南县行政审批服务局本年未更新公务用车,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2)公务用车运行费支出决算0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0.36万元,

其中:其他国内公务接待支出0.36万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批3次、接待人次21人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县行政审批服务局2021年机关运行经费支出91.24万元。比年初预算数增加69.77万元。增长324.97%,主要原因是疫情防控等突发性工作增多。

十一、关于一般性支出情况说明

南县行政审批服务局2021年度会议费0万元;开支培训费1.02万元,主要是用于开展科干班学习、事业人员线上培训工作,参加科干班培训的人数1人,参加事业人员线上培训5人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

   十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于因政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额占比。

其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额为0万元,无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理要求,南县行政审批服务局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组,组织对南县行政审批服务局开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价,涉及2021 年度整体支出405.64万元,项目支出73.98万元,形成自评报告。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

  2021 年我单位切实履行参谋辅政、 运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效得分95.5分;根据部门项目支出绩效评价指标,项目支出绩效得分95分,从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标。本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。

 (三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县行政审批服务局本年度无重点项目绩效评价。

注:本部门整体支出及项目支出绩效报告己在政府网站公开

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第五部分    附件

 

 1、南县行政审批服务局2021年部门决算表

南县行政审批服务局.XLS

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