南县拘留所2025年绩效自评报告及自评表
按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神要求,为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,我所高度重视,成立了以所长为组长的预算绩效评价工作小组,参照有关财政支出绩效自评指标体系,对2025年度我所整体支出进行自评,现将有关情况报告如下:
一、基本情况
(一)单位基本情况
南县拘留所是县财政局全额拨款单位, 在职人员15人。
(二)主要职责
担负本辖区的行政拘留、司法拘留人员的管理教育以及全县外籍人员拘留审查任务,同时兼管南县公安局收容教育所的业务工作。拘留所最主要、最显著的特点是法定性,即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等…各项法律法规,对被拘留人员依法进行教育管理工作。
二、部门整体支出管理和使用基本情况
1、总收入合计223.53万元,其中:财政拨款收入220.54万元,占98.66%。
2、总支出合计223.45万元,其中:基本支出192.23元,占86.03%,项目支出31.22万元,占比13.97%.
3、财政拨款收入总计220.54万元,比上年增加19.92万元,增长9.93%。主要是因为人员支出增加等因素。
三、部门整体支出绩效目标
1、目标设定:加强监所管理、严格落实各项制度、确保监所安全事故率为0%,在押人员对监所管理工作的满意度达到90%以上,力争2025年度监管场所年度考评优秀。
2、收入支出管理:(1)我所根据年初预算编制制定实施计划组织实施、严格按照批复执行预算。(2)加强财务管理制度和会计核算等管理制度,加强内部控制制度的建设和内部风险评估及防控,定期对资金绩效执行情况进行监控;一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。(3)按照政府信息公开的有关规定及时公开相关预决算信息。
3、资产管理方面:为加强资产管理,制定了本所资产管理制度,规范了固定资产的采购、使用、处置等工作,固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。
四、绩效目标完成情况
本所较好地完成了各项目标任务,做到了高效使用财政预算资金,保障了南县拘留所监所管理工作顺利运行。
1.健全各项规章制度,严格规范收拘流程,依法做好在押拘人员入所管理工作,凡符合收拘条件的应收尽收。
2.做好在拘人员日常管理与安全保障工作,确保了监所安全事故率为零。(1)严格按照相关的监管制度并结合我所的实际情况加强对在拘人员的管理,及时与在拘人员沟通交流,为监所安全打下坚实的基础。(2)加强医疗管理,目前我所与地方医院合作,在医院设立了监管病房,在南县拘留所设立了监管卫生室,按要求配齐相应的常规卫生医疗设备和常规药品,合作医院协调安排专业医护人员驻所值守,负责在押人员所内日常巡诊工作,常见疾病简易处置,对每个在押人员都建立了个人病历档案,大大地提高被监管人员健康医疗保障水平。
3.落实从优待警,按实、按时、足额发放工资津补贴,发放到位率100%,调动了民辅警工作的积极性;加强队伍建设,组织民辅警学习党史及相关制度,民辅警牢固树立了“监所无小事”的安全管理观念,不断强化了民辅警的责任意识和担当意识,进一步端正了民辅警的执法理念、规范了民辅警的执法行为、维护了监所安全稳定,实现了队伍全年未发生一起违纪违规违法行为,确保了监所安全文明目标的实现。
5.为提高在拘人员对本所管理工作满意度,我所实施在拘人员管理教育和服务并重的方法,在拘人员生活保障严格按公安部和财政部门制定的食物量标准和经费开支,没有挪用和克扣,经统计相关问卷调查,在拘人员对监所管理及生活保障情况满意度达到97%以上。
五、部门整体支出或项目实施情况分析
2025年初财政预算资金合计177.04万元,2025年12月全部拨付到位。我所根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,严格控制各项费用的支出,特别是三公经费的支出。在专项经费支出上,我所力争做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金分配。实行先有预算、后有执行,严格做到“用钱必问效、无效必问责”。
六、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。通过开展部门绩效评价,了解部门预算是否达到了预期目标,资金管理是否规范、资金使用是否有效,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进财政资金的管理措施,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。
(二)绩效评价工作过程。
1、前期准备:高度重视,加强组织领导;落实责任、细化措施,收集整理相关资料。
2、组织实施: (1)成立以所领导为组长、分管所领导为副组长,财务负责人等成员的绩效评价暨预算管理的工作小组,具体负责组织执行绩效自评工作,为绩效自评开展提供了组织保障;⑵ 结合我所实际情况拟定评价计划,明确我所绩效评价组织的具体实施方式,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
(三)主要绩效及评价结论。从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看,预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算完成率达到100%,根据整体支出绩效自评指标值100分,自评得94分,自评为“优”。预算管理基本合理,制度执行总体有效,全年全所民、辅警、职工零违纪违法,圆满完成全年的工作任务,保障了在押人员的合法权益,在押人员的身体健康得到了全面的保障,保障了刑事诉讼活动的顺利进行,确保了监所的绝对安全,全年未发生一起安全事故。
七、存在的问题
部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善,绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。
八、改进措施及建议
通过绩效评价增强我所对预算绩效管理重要性的认识,引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,推动绩效结果运用,提高项目预算编制质量和管理水平,多学习、多实践,不断完善绩效评价管理。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性,并逐步修正完善。加强专业知识学习,培养财务专业人才。
南县拘留所
2026年4月15日
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
15 |
15 |
100% |
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|
经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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|
“三公”经费 |
0 |
0 |
0 |
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|
1.公务用车购置和维护经费 |
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|
其中:公车购置 |
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|
公车运行维护 |
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|
2.出国经费 |
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|
3.公务接待 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
项目支出: |
40.4 |
31.22 |
31.22 |
|||
|
1.业务工作经费 |
||||||
|
2.运行维护经费 |
40.4 |
31.22 |
31.22 |
|||
|
…… |
||||||
|
3.市级专项资金(一个专项一行) |
||||||
|
…… |
||||||
|
公用经费 |
27.01 |
30.76 |
30.3 |
|||
|
其中:办公经费 |
13.83 |
11.48 |
17.43 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
1.32 |
10.56 |
1.01 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
0 |
||||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
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|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
县级预算部门名称 |
南县拘留所 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
177.04 |
223.53 |
223.53 |
10 |
100% |
10 |
||
|
按收入性质分: |
按支出性质分: |
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|
其中: 一般公共预算:220.53 |
其中:基本支出:192.31 |
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|
政府性基金拨款: |
项目支出:31.22 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
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|
其他资金:3 |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
加强监所管理,严格落实各项制度,确保监所安全,实现监所安全事故率为零。 |
加强监所管理,严格落实各项制度,确保监所安全,实现监所安全事故率为零。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
全年监管工作完成量 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
全年监管工作完成达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
全年监管工作任务完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
预算成本 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
为县域经济发展营造较好营商环境 |
加大在押人员政治思想教育 |
加大在押人员政治思想教育 |
8 |
6 |
加大在押人员政治思想教育 |
|
|
社会效 益指标 |
为县域经济发展提供安全环境 |
加大在押人员政治思想教育 |
加大在押人员政治思想教育 |
10 |
8 |
加大在押人员政治思想教育 |
||
|
生态效 益指标 |
有效提高在押人员环保意识 |
环保意识提高 |
环保意识提高 |
6 |
6 |
|
||
|
可持续影响指标 |
为县域经济发展提供安全环境 |
加大在押人员政治思想教育 |
加大在押人员政治思想教育 |
6 |
4 |
加大在押人员政治思想教育 |
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
在押人员满意度 |
≧95% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
94 |
||||||
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:附件3
2025年度项目支出绩效自评表(一)
|
项目支 出名称 |
生活给养费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
中共南县县委党校 |
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|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20 |
31.22 |
31.22 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
|
30 |
30 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
1.22 |
1.22 |
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
被拘留人生活保障。 |
被拘留人生活保障。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
拘留人员人数 |
≧84人 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
生活供给保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
在拘人员治疗及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
预算执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
为县域经济发展营造较好营商环境 |
定性 |
加大在押人员生活保障 |
8 |
6 |
加大在押人员生活保障 |
|
|
社会效 益指标 |
为县域经济发展提供安全环境 |
定性 |
加大在押人员生活保障 |
10 |
8 |
加大在押人员生活保障 |
||
|
生态效 益指标 |
有效提高在押人员环保意识 |
环保意识提高 |
环保意识提高 |
6 |
6 |
|
||
|
可持续影响指标 |
为县域经济发展提供安全环境 |
定性 |
加大在押人员生活保障 |
6 |
4 |
加大在押人员生活保障 |
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
在押人员满意度 |
≧95% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
94 |
|
|||||
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

