南县市场监督管理局2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县市场监督管理局的主要职能是:
1.负责市场综合监督管理;负责市场主体统一登记注册。
2.负责组织和指导市场监督综合执法工作;负责权限内反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品安全监督管理;负责食盐专营管理和食盐质量安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。
3.负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作;负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设;负责保护知识产权;负责知识产权创造运用;负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
4.负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理;负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理;负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。
5.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县市场监督管理局现有人员362人。其中:在职207人,退休155人。
三、机构设置
南县市场监督管理局内设股室21个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是:
办公室、法规股、行政审批改革股、反垄断和反不正当竞争股、信用监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、特种设备安全监察股、产品标准化股(质量强县领导小组办公室)、 知识产权股、药品生产流通监督管理股、医疗器械监督管理股、保健食品化妆品监督管理股、网络交易监督管理股(广告监督管理股)、消费者权益保护股(县消费者委员会办公室)、价格监督管理股、计量股、财务股、人事股。
四、部门预算单位构成
南县市场监督管理局没有二级单位,故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县市场监督管理局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县市场监督管理局2026年收支预算总额2628.99万元。
二、关于收入总表的说明
南县市场监督管理局2026年收入预算2628.99万元,具体如下:一般公共预算2628.99万元,占比100 %。
2026年收入预算与上年相比,增加109.35万元,增长4.34%,主要是工资提标,人员经费增加。
三、关于支出总表的说明
南县市场监督管理局2026年支出预算2628.99万元,其中:基本支出2628.99万元,占100%。
2026年支出预算与上年相比,增加109.35万元,增长4.34%,主要是工资提标,人员经费增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县市场监督管理局2026年支出预算2628.99万元,其中:工资福利支出2290.11万元,占87.11%;商品服务支出300.9万元(基本支出300.9万元),占11.45%;对个人家庭的补助37.99万元,占1.44%。
(说明:因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。)
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县市场监督管理局2026年财政拨款收支总预算2628.99万元。
(一)收入预算。收入预算2628.99万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款2628.99万元(其中:经费拨款2628.99万元),占比100%。
(二)支出预算。支出预算2628.99万元,包括:一般公共服务支出2083.14万元,占比79.24%;社会保障和就业支出376.11万元,占比14.31%;住房保障支出169.74万元,占比6.45%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县市场监督管理局2026年一般公共预算当年拨款2628.99万元,比2025年预算数增加109.35 万元,增长4.34%,主要原因是工资提标,人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2083.14万元,占79.24%;社会保障和就业支出376.11万元,占14.31%;住房保障支出169.74万元,占6.45%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为1744.26万元,比2025年预算数增加163.75万元,增长10.36%。主要原因是在职人员工资提标。
2、一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为300.9万元,比2025年预算数减少88.32万元,下降22.69%。主要原因是按照有关要求,大力压减一般性支出。
3、一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)2026年预算数为37.99万元,比2025年预算数增加7.14万元,增长23.14%。主要原因是退休人员规范性津补贴提标。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为229.13万元,比2025年预算数增加11.59万元,增长5.33%。主要原因是在职人员工资提标。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为32.41万元,比2025年预算数增加0.8万元,增长2.53%。主要原因是在职人员工资提标。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为114.56万元,比2024年预算数增加5.79万元,增长5.32%。主要原因是在职人员工资提标。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为169.74万元,比2025年预算数增加8.6万元,增长5.34%。主要原因是在职人员工资提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县市场监督管理局2026年一般公共预算基本支出2628.99万元,其中:
人员经费2328.10万元,占基本支出88.55%,比2025年预算数增加197.68万元,增长9.28%。主要包括:奖金、绩效工资、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;
公用经费300.9万元,占基本支出11.45%,比2025年预算数减少88.32万元,下降22.69%。主要包括:印刷费、其他商品和服务支出、 其他交通费用、水费、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费、劳务费、租赁费。
(说明:因四舍五入导致支出明细合计与一般公共基本支出总数存在尾数差。)
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县市场监督管理局2026年“三公”经费预算数为77.2万元,其中:公务接待费17.2万元,公务用车购置及运行费60万元(其中,公务用车运行维护费60万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与相比上年减少4.3万元,下降5.28%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2026年南县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算300.9万元,比2025年预算数减少88.32万元,下降22.69%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。
(二)一般性支出情况。
2026年南县市场监督管理局会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2026年南县市场监督管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款2628.99万元,具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元,具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件

