中共南县县委办公室2021年度部门决算公开

发布时间:2022-11-04 10:33 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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中共南县县委办公室2021年度部门决算

 

 

    

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件  




第一部分   部门概况

一、部门职责

中共南县县委办公室主要职责如下:

1、围绕县委中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,收集报送信息,反映社会动态,为县委决策提供信息服务。

2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

4、负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作。

5、负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

7、负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

8、负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规,开展对台联谊宣传工作。    

9、负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规,开展对外友好交流工作。   

10、负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

11、负责全县机要通信密码主渠道、电子政务内网规划、建设和管理,负责全县电子文件管理工作,协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

12、负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

13、负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党组(党委)印章的制发工作。

14、负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作。

15、完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

()内设机构设置。

中共南县县委办公室设置12内设机构2个二级机构。

内设机构分别是:总值班室、秘书组(法规组)、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委财经委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。

二级机构分别是:南县档案馆、南县接待服务中心

(二)决算单位构成。

中共南县县委办公室2021年部门决算汇总单位构成只包括:中共南县县委办公室本级决算。

 

 

第二部分    2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:以上表格公开见附件1


第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1070万元2020年度相比,收入、支出总计各390.08万元,增长57.37%,主要是因为2021年中共南县县委办公室增加了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作,所以收支总额有所增加。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计1064.95万元,其中:财政拨款收入1064.57万元,占99.96%;其他收入0.38万元,占0.04%

2021年收入决算与上年相比,增385.99万元,增长56.85%,主要是因为2021年中共南县县委办公室增加了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作,专项收入有所增加。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计1066.95万元,其中:基本支出723.47万元,占67.81%;项目支出343.48万元,占32.19%

2021年支出决算与上年相比,增392.07万元,增58.09%,主要是因为2021年中共南县县委办公室增加了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作,专项支出有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1064.57万元,与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加396.14万元,增长59.26%,主要是因为2021年中共南县县委办公室增加了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作,所以收支总额有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1064.57万元,占本年支出合计的99.78%。与2020年度相比,财政拨款支出增加396万元,增长59.26%主要原因是2021年中共南县县委办公室增加了省委巡视费用专项、党代会费用专项等全县性工作,所以支出有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1064.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出994.99万元,占93.46%社会保障和就业支出47.86万元,占4.5%卫生健康支出21.72万元,占2.04%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为666.15万元,支出决算为1064.57万元,完成年初预算的159.81%。其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为320.95万元,支出决算为246.69万元,完成年初预算的76.86%,决算数小于预算数,主要原因是严格控制支出。

2  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为152.8万元,支出决算为343.48万元,完成年初预算的225.05%,决算数大于预算数,主要原因是增加了党代会等全县性工作支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为77.69万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为148.17万元,决算数大于预算数,主要原因是承办了省委巡视工作、党代会工作等专项工作,所以支出增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.65万元,决算数大于预算数,主要原因是承办了省委巡视工作、党代会工作等专项工作,所以支出增加。

6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数,主要原因是承办了招商引资活动。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于预算数,主要原因是承办了省委巡视工作、党代会工作等专项工作,所以支出增加。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数,主要原因是承办了省委巡视工作、党代会工作等专项工作,所以支出增加。

9社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为39.30万元,支出决算为39.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要是因为本单位严格执行预算 

10社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.65万元,支出决算为0万元,决算数小预算数,主要原因是.职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。

11社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数,主要原因是其他各种社会保障费减少

12卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.32万元,支出决算为21.72万元,完成年初预算的112.42%,决算数大于预算数,主要是因为人员增加导致费用增加。

13住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.44万元,支出算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

14社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对其他社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,决算数大于预算数,主要原因是残疾保障金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出721.09万元,其中

人员经费452.4万元,占基本支出的62.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费268.69万元,占基本支出的37.26%,主要包括办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出预算为30.6万元,支出决算为1.37万元 完成预算的4.48%,其中:

1因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,(说明:由于预算数为0,无法计算预算完成率) 

决算数等于预算数主要是本单位无因公出国(境)事务。

与上年相比无变化,主要是本单位无因公出国(境)事务。

2公务用车购置费及运行费预算13.8万元,支出决算0万元,完成预算的0%。

其中:(1)公务用车购置费预算数0万元,支出决算0万元,(说明:由于预算数为0,无法计算预算完成率)

决算数等于预算数,主要是我单位厉行节约,本年没有购车预算安排,也没有发生实际支出。

与上年相比无变化,主要是我单位厉行节约,本年与上年均没有购车预算安排,也没有发生实际支出。

  (2)公务用车运行费预算数13.8万元,支出决算0万元,完成预算的0%

决算数小于预算数,主要是我单位无公务用车公务用车运行费预算实为公务租车费,公务租车费记入其他交通费用科目中。

与上年相比无变化,主要是我单位无公务用车本年与上年均没有公务用车运行费支出发生。


    3公务接待费预算16.8万元,支出决算1.37万元完成预算的8.15%

决算数小于预算数,主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制三公经费开支;二是受疫情影响,部分工作未能按计划开展。

与上年相比减少0.25万元,下降15.63% 主要是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制三公经费开支。

   (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行费支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算1.37万元,占100%。其中:

1公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元,

其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,本年更新公务用车0截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      (2公务用车运行费支出决算0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算1.37万元,

其中:其他国内公务接待支出1.37万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次8个、接待人次97人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中共南县县委办公室2021年机关运行经费支出268.69万元。比上年数增加174.56万元。增长185.46%,主要原因是业务活动增多导致机关运行增加

十一、关于一般性支出情况说明

中共南县县委办公室2021年度会议费37.89万元主要是用于召开县委常委会、全县经济工作及全县高质量发展推进大会,参加会议的人数1500-1600人,内容为常委会研究议题、全县经济工作、全县高质量发展工作;开支培训费0.36万元,主要是用于开展全县信息工作培训,参加培训的人数300人,内容为信息工作培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于因政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额占比。

其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额为0万元,无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理要求,中共南县县委办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组,组织对中共南县县委办公室开展整体支出及项目支出绩效评价,涉及2021 年度整体支出1066.95万元,项目支出343.48万元,形成自评报告。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

    2021 中共南县县委办公室切实履行参谋辅政、 运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效得分 96.1根据部门项目支出绩效评价指标,项目支出绩效得分95分,从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标

    (三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中共南县县委办公室本年度无重点项目绩效评价。

注:本单位整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开


第四部分    名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。


 第五部分     附件

 

 1、中共南县县委办公室2021年部门决算表

中共南县县委办公室.XLS

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