2020年度 南县县委办公室部门决算公开

发布时间:2021-09-18 16:00 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县县委办公室2020年度部门决算

 

 

    

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县县委办公室主要职责如下:

1、围绕县委中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,收集报送信息,反映社会动态,为县委决策提供信息服务;

    2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查;

    3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作;

    4、负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排以及县委的接待工作;

    5、负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作;

    6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作;

    7、负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作;

8、负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规,开展对台联谊宣传工作;    

9、负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规,开展对外友好交流工作;   

10、负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作;

11、负责全县机要通信密码主渠道、电子政务内网规划、建设和管理,负责全县电子文件管理工作,协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作;

12、负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作;

13、负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇党委、县直部门党组(党委)印章的制发工作;

14、负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休人员管理服务工作;

15、完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县县委办公室设置12个职能组、室、局2 个二级机构。 

内设机构分别是:总值班室、秘书组(法规组)、政策研究室、信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委员会办公室秘书组、县委财经委员会办公室秘书组、县委外事工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组。

二级机构分别是:县档案馆、县接待服务中心。

(二)决算单位构成。

南县县委办公室局单位2020年部门决算汇总单位构成包括本级及1个二级单位,二级单位名单如下:县接待服务中心。 

   

 

 

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注:以上表格公开见附件1

  

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计679.92万元,与2019年相比,收、支总计各减少69.02万元,下降9.22%。主要原因是2020年度削减了专项收入

   

   二、收入决算情况说明

本年收入合计678.96万元,其中:财政拨款收入668.3万元,占98.43%;其他收入10.66万元,占1.57%。

2020年收入决算与上年相比,减少59.14 万元,下降 8.01 %主要原因是厉行节约,减少了拨款

   

 三、支出决算情况说明

本年支出合计674.88万元,其中:基本支出496.97万元,73.64%;项目支出177.91万元,占26.36%

2020支出决算与上年相比,减少73.11万元,下降 9.77%主要原因是厉行节约开支。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计668.43万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少52.85万元,下降7.33%。主要原因是2020年度削减了专项收入

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出668.43万元,占本年支出合计的99.04%。与2019年度相比,财政拨款支出减少52.72万元,下降7.31%,主要原因是收入减少导致支出减少。

  

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出668.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出600.62万元,占89.86%;社会保障和就业(类)支出42.45万元,占6.35%;卫生健康(类)支出25.36万元,占3.79%

 

  (三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为670.02万元,支出决算为668.43万元,完成年初预算的99.76%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是按类款项科目分段与完善预决算不一致在预算收入之后再申请的收入中为完成决算及时上报,科目会进行适当调整。   

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为299.62万元,支出决算为374.24万元,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。  

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为191万元,支出决算为177.08万元,决算数于预算数的主要原因是未及时调整账目。  

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.3万元,决算数大于预算数的主要原因是按类款项科目分段与完善预决算不一致原因。在预算收入之后再申请的收入中为完成决算及时上报,科目会进行适当调整。

 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为74.74万元,支出决算为0万元,决算数预算数主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.13万元,支出决算为36.13万元,决算数等于预算数。主要是因为本单位严格执行预算    

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.07万元,支出决算为3.01万元,决算数于预算数的主要原因是按类款项科目分段与完善预决算不一致原因。  

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,决算数大于预算数的主要原因是按类款项科目分段与完善预决算不一致原因。   

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.53万元,支出决算为3.18万元,决算数于预算数的主要原因是按类款项科目分段与完善预决算不一致原因。   

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.96万元,支出决算为17.96万元,决算数等于预算数。主要是因为本单位严格执行预算  

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.4万元,决算数大于预算数的主要原因是医疗补助为专款专项支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.97万元,支出决算为0万元,决算数于预算数的原因是公积金由财政统一缴纳

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出491.35万元,

其中:人员经费397.22万元,占基本支出的80.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费94.12万元,占基本支出的19.16%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.78万元,支出决算为1.78万元,完成预算的100%,其中:

1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%

决算数等于预算数主要是疫情影响,今年未安排出国出境

与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境

2、公务用车购置费及运行维护费预算0.16万元,支出决算0.16万元,完成预算的100%,

决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

与上年相比增加0.16万元,因上年没发生数,无法进行对比,主要是因为本单位本年下乡租车费用增加。

3、公务接待费预算1.62万元,支出决算1.62万元, 完成预算的100%。

决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

与上年相比减少4.04万元,下降71.35%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0.16万元,占8.99%,公务接待费支出决算1.62万元,占91.01%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0.16万元,

其中:公务用车购置费支出决算0万元,更新公务用车0辆,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

公务用车运行维护费支出决算0.16万元主要是本单位下乡租车费支出截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算1.62万元,

其中:其他国内公务接待支出1.62万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县县委办公室2020年共接待国内公务接待批次25个、接待人次250人次(不包括陪同人员)。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

 

十、关于机关运行经费支出说明

南县县委办公室2020年机关运行经费支出94.12万元。比年初预算数增加20.68万元。增长28.16%,主要原因是人员增加,费用增加。

 

十一、关于一般性支出情况说明

2020年度南县县委办公室会议费6.05万元,主要是用于召开县委办承办的各项全县性会议,参加会议的有480左右,内容为全县经济工作会议、全县高质量发展推进大会等 开支培训费0.23万元,主要是用于开展全县信息培训,参加培训的有120左右,内容为党委信息工作培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

十二、关于政府采购支出说明

南县县委办公室2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。


十三、关于国有资产占有情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,南县县委办公室2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中,整体支出674.88万元,项目支出177.91元。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度南县县委办公室专项工作严格按照省市文件要求执行,本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查,服务对象满意度高,项目的实施既保障了专项工作项目开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

南县县委办公室本年度无重点绩效评价。

注:本部门整体支出绩效报告随同部门决算表一同公开,详见第五部分附件。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 


 

第五部分    

 

 

  1、南县县委办公室2020年部门决算表

     南县县委办公室.XLS


2、南县县委办公室2020年部门整体支出绩效报告及表格

 南县县委办公室2020年部门整体支出绩效报告及表格.docx

 

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