中共南县县委政法委员会2025年度整体支出绩效评价报告

发布时间:2026-04-21 13:51 信息来源:中共南县县委政法委员会 作者: 浏览量:
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中共南县县委政法委员会

2025年度整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

部门整体支出概况2025各项收入合计340.6万元其中,一般公共预算财政拨款收入324.6万元,占95.3%;其他收入16万元,占4.7%完成支出340.6万元其中基本支出272.3万元,79.95%项目支出68.3万元,占20.05%

部门整体支出绩效目标主要为县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标,以及我委在履行维护全县政治安全、维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业上带来的社会效益等

部门整体支出或项目实施情况分析主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

二、绩效评价工作情况

绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。

绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求,我委成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,对标对表,逐项自评。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正,为下一步工作夯实基础。 

三、主要绩效及评价结论

经济性分析2024各项收入合计340.6万元。完成支出340.6万元其中基本支出272.3万元,79.95%项目支出68.3万元,占20.05%

效率性分析2025年度各重点工作均已完成,完成质量达到预期

效益性分析从资金使用的效益上来看,我委财政资金的使用得到了预期的成效。统筹抓好防风险、护稳定、强治理、促发展各项任务,重点工作扎实有效、难点工作破题深入、亮点工作出新出彩,有力维护了全县社会大局和谐稳定

一是社会大局持续稳定。全年刑事发案766起,传统侵财案件152起,电信网络诈骗案件264起,同比下降 34.1%46.3%2.2%;常态化推进扫黑除恶斗争,依法严惩人民群众反映强烈的各类黑恶势力违法犯罪;深入研判全县信访维稳形势,扎实开展重大决策社会稳定风险评估,制发风险提示函15份,圆满完成重大活动、重要节点安保任务;县信联办建立法律顾问、专家组“双审核双把关”机制。

二是基层治理亮点纷呈。创新县级综治中心1+3+N”工作机制,设立劳动仲裁庭,组建专业律师团队,培育品牌调解室,同时加强基层指导,制定《乡镇综治中心建设奖补方案》。4月以来,累计化解矛盾纠纷1167件,成功率97.2%,被《长安评论》《法治日报》《民主与法治周刊》等媒体多次推介,收获群众感谢锦旗若干。加强未成年人权益保护,优化法治副校长聘任与管理办法,组织法治讲座4轮、法治体检2轮,联合执法22次。扎实开展安置帮教对象排查走访工作,走访率达90%,全县严重精神障碍患者、社区矫正对象均实现规范管理、有效管控,抓实道路交通专项整治,亡人事故同比下降41.3%

三是法治化营商环境持续优化稳步实施法治南县建设35项重点举措,其中常态化组织公职人员旁听庭审、组建乡镇法律顾问团、规范行政决策审查等做法被《新益阳》推介;强化“府院联动”实效,深化“法院+商会”模式,健全“执破融合”、                                                                                                                                                                                                                                                                                        执行案件查人找物协作机制等,在联动化解涉众型纠纷、金融矛盾纠纷、企业破产重组等方面成效明显;深入推进“三高四新·法治护航”三年专项行动和政企面对面,严厉打击涉企犯罪和侵权行为,专项整治异地执法违规问题、攻坚拒执犯罪,执行到位金额1.324亿元。

四、存在的问题

综合来看,目前存在的问题有:指标体系不够细化部分效益指标偏宏观,量化不足,评价精准度有待提升评价结果应用不充分评价成果与预算安排、改进管理衔接不够紧密

五、有关建议

一是强化预算精准管理细化预算编制,加强业务与财务联动,精准测算经费需求。二是规范资金使用管控优化项目实施流程,提前谋划、加快推进,确保资金支付与进度匹配。三是严格成本管控,细化公用经费定额标准,压减非必要支出,提高资金效益。

六、其他需要说明的问题

无。

 

自评表
预算部门名称 中共南县县委政法委员会
年度预算申请
(万元)
年初预算数
(万元)
全年预算数
(万元)
全年执行数
(万元)
分值 执行率 得分
年度资金总额: 257.08 340.63 340.63 10 100.00% 10.00
按收入性质分: 按支出性质分:
一般公共预算: 324.65 其中:基本支出: 272.33
政府性基金拨款:
0.00
纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00 项目支出: 68.30
其他资金 15.98
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
确保政治安全、社会安定、人民安宁,为我县经济社会高质量发展保驾护航。 社会大局稳定,人民安居乐业。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 评扣分标准 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 矛盾纠纷分析研判会商 12 13 - 30 30
质量指标 社会公平正义 1 1 - 20 20
时效指标 维护社会大局稳定 处理时限 及时 - 10 10
效益指标 经济效益指标
社会效益指标 社会大局稳定 稳定 稳定 - 10 10
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 安全感民意调查 95 98 - 10 10
成本指标 经济成本指标 平安创建与维护稳定 80 90 - 10 8 增加支出时效性
社会成本指标
生态环境成本指标
总分 98.00

 


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