南县麻河口镇人民政府2017年部门决算说明
南县麻河口镇人民政府2017年部门决算说明
一、单位概况
麻河口镇人民政府其主要职能是:
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
麻河口镇政府的组成部门一般包括:党政办、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2,545.53万元,比上年增加0.49%。总支出2,545.53万元,比上年增加0.49%。
(二)收入决算情况
2017年收入2,545.53万元,其中:一般公共预算拨款收入2542.53万元,比上年增加0.45 %。政府性基金预算财政拨款收入3万元,比上年增加50%。
(三)支出决算情况
2017年支出2,545.53万元,其中:一般公共服务支出1660.26万元,比上年增加14.05%。文化体育与传媒支出24.47万元,比上年增加57.87%。社会保障和就业支出142.4万元,比上年增加119.98%。医疗卫生与计划生育支出55.3万元,比上年增加140.63%。节能环保支出11万元,比上年减少77.55%。城乡社区支出4万元,比上年减少38.46%。农林水支出617.11万元,比上年减少29.05%。资源勘探信息等支出23万元,上年无资源勘探信息等支出。国土海洋气象等支出5万元,上年无国土海洋气象等支出。其他支出3万元,比上年增加50%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2545.53万元,比上年增加0.49%。其中:一般公共预算财政拨款收入2542.53万元,比上年增加0.45%。政府性基金预算财政拨款收入3万元,比上年增加50%。
2017年度财政拨款总支出2545.53万元,比上年增加0.49%。其中:一般公共预算财政拨款支出2542.53万元,比上年增加0.45%。政府性基金预算财政拨款支出3万元,比上年增加50%。
按功能分类如下:一般公共服务支出1660.26万元,比上年增加14.05%。文化体育与传媒支出24.47万元,比上年增加57.87%。社会保障和就业支出142.4万元,比上年增加119.98%。医疗卫生与计划生育支出55.3万元,比上年增加140.63%。节能环保支出11万元,比上年减少77.55%。城乡社区支出4万元,比上年减少38.46%。农林水支出617.11万元,比上年减少29.05%。资源勘探信息等支出23万元,上年无资源勘探信息等支出。国土海洋气象等支出5万元,上年无国土海洋气象等支出。其他支出3万元,比上年增加50%。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入2542.53万元,比上年增加0.45%。一般公共预算拨款支出2542.53万元,比上年增加0.45%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入2542.53万元,比上年增加0.45%。用于基本支出的收入1725.39万元,比上年增加15.49%。用于项目支出的收入817.14万元,比上年减少21.21%。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出2542.53万元,比上年增加0.45%。按功能分类:一般公共服务支出1660.26万元,比上年增加14.05%。文化体育与传媒支出24.47万元,比上年增加57.87%。社会保障和就业支出142.4万元,比上年增加119.98%。医疗卫生与计划生育支出55.3万元,比上年增加140.63%。节能环保支出11万元,比上年减少77.55%。城乡社区支出4万元,比上年减少38.46%。农林水支出617.11万元,比上年减少29.05%。资源勘探信息等支出23万元,上年无资源勘探信息等支出。国土海洋气象等支出5万元,上年无国土海洋气象等支出。按经济分类:基本支出1725.39万元,比上年增加15.49%。其中:工资福利支出757.97万元,比上年增加20.98%。商品和服务支出472.88万元,比上年减少21.25%。对个人和家庭的补助494.55万元,比上年增加85.31%。项目支出817.14万元,比上年减少21.21%。其中:商品和服务支出817.14万元,比上年减少21.21%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为12.05万元,决算数为12.05万元。其中:公务接待费预算数为12.05万元,公务接待费决算数为12.05万元,公务接待70批次350人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少16.85万元,南县麻河口人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2017年政府性基金本年收入3万元,比上年增加50%,本年支出3万元,比上年增加50%,项目支出3万元,比上年增加50%,
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年南县麻河口人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算472.88万元。比2016年减少127.63万元。
(二)政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。