南县供销合作联社2017年部门决算说明
南县供销合作联社2017年部门决算说明
一、主要职能
(一)根据县委、县政府的明确要求,加强社会治安综合治理,维护全系统稳定,确保大局安定,确保实现“非正常上访”零上访目标。
(二)按照国发[2009]40号文件精神要求,供销社要努力成为农业社会化服务的骨干力量,农村流通的主导力量,农民专业合作社的带动力量。
(三)按照湘发[2016]3号文件及县委[2017]6号文件精神实施深化供销社综合改革。
(四)完成县委、县政府中心工作。全县“三创”工作,网格化管理及精准扶贫工作,按照上级要求及时完成。
二、部门预算单位构成
南县供销合作联社是南县人民政府的组成部门,下设办公室、财计股、人事股、综治监察股、合作指导股、社有资产服务管理中心六个股室,无下属二级单位。
2017年在编干部33人,离休人员1人,退休人员68人,供销学校退休人员9人,建国初期参加工作的退休干部7人,遗属抚恤对象9人,企业在职军转干部3人。全系统还有保养人员50人,下岗失业人员3329人,企业退休人员2120人,企业退休军转干部38人,企业志愿兵79人,企业参战伤残军人52人。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入650.58万元,比上年减少10.39%。总支出650.58万元,比上年减少10.39%。主要是规范制度,厉行节约的结果。
(二)收入决算情况
2017年收入650.58万元,其中:一般公共预算拨款收入622.98万元,比上年增加9.24 %。政府性基金预算财政拨款收入27.6万元,比上年减少61.96%。
(三)支出决算情况
2017年支出650.58万元,其中:一般公共服务支出189.11万元,比上年增加19.24%。社会保障和就业支出16.38万元,比上年增加209.86%。城乡社区支出27.6万元,比上年减少61.96%。商业服务业等支出416.86万元,比上年减少35.02%。粮油物资储备支出0.63万元,比上年减少87.71%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入650.58万元,比上年增加1.21%。其中:一般公共预算财政拨款收入622.98万元,比上年增加19.24%。政府性基金预算财政拨款收入27.6万元,比上年减少61.96%。
2017年度财政拨款总支出650.58万元,比上年增加1.21%。其中:一般公共预算财政拨款支出622.98万元,比上年增加9.24%。政府性基金预算财政拨款支出27.6万元,比上年减少61.96%。
按功能分类如下:一般公共服务支出189.11万元,比上年增加19.24%。社会保障和就业支出16.38万元,比上年增加209.86%。城乡社区支出27.6万元,比上年减少61.96%。商业服务业等支出416.86万元,比上年减少25.34%。粮油物资储备支出0.63万元,比上年减少87.71%。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入622.98万元,比上年增加9.24%。一般公共预算拨款支出622.98万元,比上年增加9.24%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入622.98万元,比上年增加9.24%。用于基本支出的收入531.47万元,比上年减少1.75%。用于项目支出的收入91.51万元,比上年增加211.81%。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出622.98万元,比上年增加9.24%。按功能分类:一般公共服务支出189.11万元,比上年增加19.24%。社会保障和就业支出16.38万元,比上年增加209.86%。商业服务业等支出416.86万元,比上年减少25.34%。粮油物资储备支出0.63万元,比上年减少87.71%。按经济分类:基本支出531.47万元,比上年减少1.75%。其中:工资福利支出293.66万元,比上年减少1.28%。商品和服务支出2.31万元,比上年减少97.3%。对个人和家庭的补助235.5万元,比上年增加49.13%。项目支出91.51万元,比上年增加211.81%。其中:商品和服务支出91.51万元,比上年增加211.81%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为4万元,决算数为3.5万元。其中:公务接待费预算数为4万元,公务接待费决算数为3.5万元,公务接待46批次325人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加1.36万元,其中:公务接待费比上年增加1.5万元,
七、政府性基金决算
2017年政府性基金本年收入27.6万元,比上年减少61.96%,本年支出27.6万元,比上年减少61.96%,项目支出27.6万元,
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年南县供销合作联社(本级)机关(事业)运行经费财政拨款决算2.31万元。比2016年减少83.22万元。
(二)政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额11.8万元,其中:货物11.8万元;本年度政府采购实际采购总额11.8万元,其中:货物11.8万元;
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九:相关的名称解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商