归档时间:2023-08-15

2016年度南县广播电视局部门决算公开

发布时间:2017-09-13 16:36 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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第一部分 南县广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 南县广播电视台2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南县广播电视台2016 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 南县广播电视台概况

  • 主要职能

  1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电影电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用;依法规范广播电视台及直属单位的职业行为,为县委、县政府工作大局和中心工作服务。

2、加强广播电宣传工作,确定各个时期宣传工作的报道重点;组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动;管理广播电视节目的传输工作;负责广播电视内容生产,抓好重点题材的专题制作;加强外宣力度,提升南县的影响力和美誉度。

3、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划,统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作;负责广播电视网络建设和维护;组织实施全县的广播电视重大技术项目建设。

4、推进技术进步,加快科技创新与改造步伐,努力提升广播电视的科技含量和水平,加强广播电视资源,增强广播电视系统的综合开发能力;加强安全防范工作,确保广播电视安全播出。

5、加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;搞好所属企业事业单位的服务经营活动。

6 负责监督管理单位国有资产,管理和审核各项年度事业经费,监督、检查财务制度执行情况。

7、负责管理全县电影发行放映工作,组织指导城乡电影宣传和公益电影放映,推进电影事业及产业的发展。

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

南县广播电视台下设办公室、计财股、安保事业技术股,下辖电视新闻中心、文艺活动中心、新媒体拓展中心、南县人民广播电台、733电台,二级机构为南县金网数字电视有限公司、湖南有线南县网络有限公司、南县电影发行放映公司。现有现有干职员工186人(其中退休43人,全额事业编制40人,差额事业编制81人,自收自支事业编制22人)台招聘人员48人。

 

三、部门决算单位构成

办公室、计财股、安保事业技术股,下辖电视新闻中心、文艺活动中心、新媒体拓展中心、南县人民广播电台、733电台

第二部分 南县广播电视台2016 年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表附后

 

第三部分   

南县广播电视台2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计1453.70万元,比上年同期增加108.4万元,增长0.81%,主要原因是广告收入的增多。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合计1453.70万元,其中:财政拨款收入591.30 万元,占 40.68%;其他收入862.30万元,占59.32%

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1255.20万元,其中:基本支出1093.30万元,占87.1%;项目支出161.90万元,占12.9 %

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016 年度财政拨款收入总计591.30万元,比上年同期下降26.7万元,下降0.45%

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计591.30万元,较上年同比下降26.7万元,下降0.45%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

  一般公共服务支出10万元。占总支出的0.8%;文化体育与传媒支出1245.2万元,占总支出的99.20%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出528.70万元,其中人员经费支出 335.80万元,占63.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出;公用经费支出 192.9万元,占36.48%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.20万元,支出决算为6.20万元,完成预算的100%,主要变动的原因是合理的利用预算资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.20万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元,占56.45%;公务接待费支出决算为2.70万元,占43.55%。主要变动的原因是合理的利用预算资金。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量2

公务车运行经费支出:2.7万元,主要用于机关车辆日常运行维护支出。

2、公务接待情况说明

公务接待支出3.5万元,国内公务接待20批次,接待100人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

  • 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度无政府性基金收入

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行公用经费支出591.30万元,较上年同比下降26.7万元,下降0.45%

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出 41.18万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,我单位共有公车2辆,其中一般公务用车2,特种技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万以上通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。

  • 预算绩效管理工作开展情况。

预算绩产效管理工作已开展。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

南县广播电视局公开表

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