2016年度南县交通运输局部门决算公开
南县交通运输局2016年度部门决算公开
一、单位概况
- 主要职能
1、宣传、贯彻和执行上级有关方针、政策及法律法规,负责制定本县交通管理措施并组织监督实施。
2、组织编制全县交通发展中长期规划,调控交通运输的发展规模、质量和速度。
3、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理。
4、负责筹措交通基础设施维(养)护资金。
5、负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及其产权保护,规划审批公路两側、港口岸线的各种构造物和广告宣传设施。
6、协助乡镇人民政府做好船舶运输安全管理工作。负责交通系统的安全生产工作,负责战备及紧急状况时的交通运输保障工作。
7、负责全县交通管理二级事业单位的机构设置、职能配置、人员配备、班子建设和工作管理。负责全县交通单位的精神文明建设。
8、负责协调驻南交通单位的工作。
9、负责完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
县交通运输局部门决算编制单位一个。
二、本单位2016年度部门决算公开表
(公开表格附后)
三、本单位2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况:
收入决算为3960.50万元,支出决算为3960.50万元。
(二)2016年度收入决算情况:
2016年总收入3954.10万元。其中:财政拨款收入为3674.80万元,上级补助收入为200万元,事业收入为79.30万元,年初结转和结余为6.40万元。
(三)2016年度支出决算情况:
2016年总支出3960.50万元。其中:一般公共服务支出12.60万元,交通运输支出3906.40万元,其他支出2.00万元,年末结转和结余为39.50万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况:
2016年财政拨款收入3681.30万元;财政拨款支出3681.30万元,其中:一般公共预算财政拨款3672.80万元,政府性基金预算财政拨款2.00万元,年初财政拨款结转和结余6.40万元。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况:2016年一般公共预算财政拨款支出3669.30万元,其中;一般公共服务支出12.60万元,交通运输支出3656.70万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:2016年一般公共预算财政拨款基本支出2112.00万元,其中:工资福利支出1907.40万元,商品和服务支出12.60万元,对个人和家庭的补助192.00万元。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.40万元。其中:
- 因公出国(境)费支出决算0万元。
- 公务用车运行维护支出18.70万元。2016年单位执法执勤用车保有量6辆。
- 公务接待支出2.70万元。发生接待15次,接待人数共98人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况:
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为2.00万元
(九)其他重要事项
1、基本支出人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出,其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费使用一般公共预算财政拨款和其他收入安排的日常公用经费支出。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南县交通运输局公开表