2016年度南县青树嘴镇人民政府部门决算公开
青树嘴镇镇政府2016年度部门决算公开说明
第一部分青树嘴镇人民政府单位概况
主要职能
- 机构设置
- 部门决算单位构成
第二部分青树嘴镇人民政府单位2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分青树嘴镇人民政府2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分青树嘴镇人民政府单位概况
一、主要职能
青树嘴镇镇政府其主要工作任务是:
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
青树嘴镇人民政府是县人民政府对于青树嘴镇设立的基层管理部门。青树嘴镇镇政府属于行政单位,执行行政单位会计制度,人员编制数为73人(其中行政编制数为47人、工勤人员1名、事业编制人员25名),2016年末实有人数101人(其中行政编35人,事业编制人数66名)。
三、部门决算单位构成
青树嘴镇镇政府的组成部门包括:党政办、综治信访维稳中心、组织办公室、妇 联、团 委、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部。
第二部分青树嘴镇人民政府2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青树嘴镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度本单位收入总计1619.9万元,比上年同期增加214.18万元,增长15.23%.
二、2016 年度收入决算情况说明
2016年度收入合计1619.9万元,其中:财政拨款收入1619.9万元,占 100%。
三、2016 年度支出决算情况说明
2016年度支出合计1619.9万元,其中:基本支出660.2万元,占40.76%;项目支出959.7万元,占59.24%。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计1603.9万元,比上年同期X增加227.18万元,增加16.5%,主要原因是增加的主要原因是在职职工、退休职工改革性补贴调标和增加公务交通补贴。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1603.9万元,其中:一般公共服务支出758.9万元。占总支出的47.32%;科学技术支出18万元,占总支出的0.12%;文化体育与传媒支出12.6万元,占总支出的0.79%;社会保障和就业支出37.2万元,占总支出的2.32%;医疗卫生与计划生育支出34万元,占总支出的2.12%;节能环保支出109万元,占总支出的6.8%;城乡社区支出19.5万元,占总支出的1.3%;农林水支出560.8万元,占总支出的34.96%;商业服务业等支出54万元,占总支出的3.37%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出660.2万元,其中人员经费支出 454.7万元,占68.9%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出;公用经费支出 205.5万元,占31.12%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.7万元,比上年度下降 万元,主要变动的原因是认真执行了中央八项规定和严肃财务纪律,接待次数和人员比上年大幅减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.7万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为63.7万元,占100%。
1、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台。公务车运行经费支出:0万元。
2、公务接待情况说明
公务接待支出63.7万元,国内公务接待740批次,接待5840。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
- 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年度政府性基金收入16万元,比上年同期下降13万元,下降44%,主要原因是用于体育事业的彩票公益金及其他新增建设用地有偿使用费用支出减少。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行公用经费支出万元,较上年增加2.25万元,增加1.1%,主要原因是主要增幅原因是今年维稳工作支出。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我单位共有公车0辆,其中一般公务用车0,特种技术用车0,其他用车0,单价50万以上通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。
- 预算绩效管理工作开展情况。
我单位能够根据上级部门要求,依法有效地使用财政资金、各项收入和支出都按预算的目标完成,提高了财政资金的使用效率,在完成部门职责目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南县青树嘴镇人民政府公开表