归档时间:2023-08-15

2019年度南县政治协商委员会部门决算

发布时间:2020-09-30 14:16 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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2019年度

南县政治协商委员会部门决算

 

目 录

第一部分南县政治协商委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 南县政治协商委员会概况

一、部门职责

组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能;贯彻依法治国方略,宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,积极推进南县经济和社会事业发展;加强自身建设,密切同各方面人士的联系,切实反映社情民意;积极组织委员开展视察、参观和调研,了解情况,提出批评、建议和意见;加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系,为建设祖国和统一祖国作出贡献;协调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项,征集、研究和出版文史资料。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县政治协商委员会设7个委室,包括 1 个办事机构和6个专门委员会(均为正科级)。

(二)决算单位构成。

纳入2019年部门决算范围的只有南县政协机关本级。

第二部分 南县政治协商委员会2019年度部门决算表(见附表)

 

 

 

 

 

第三部分 南县政治协商委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计505.55万元,与2018年相比,收、支总计增加14.98万元,增长3.05%。主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计496.51万元,其中:财政拨款收入477.34万元,占96.14%。其他收入19.17万元,占3.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计500.03万元,其中:基本支出500.03万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计486.37万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加42.89万元,增长9.67%。主要原因是人员工资增加及社会养老保险费、抚恤费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出480.86万元,占本年支出合计的96.17%。与2018年度相比,财政拨款支出增加49万元,增长11.35%,主要原因是人员工资增加及社会养老保险费、抚恤费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出480.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出457.78万元,占95.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出2万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出13.28万元,占2.76%;卫生健康(类)支出7.8万元,占1.62%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为692.7万元,支出决算为480.86万元,完成年初预算的69.42%。其中:

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为275.9万元,支出决算为297.75万元,完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加  

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为141万元,支出决算为157万元,完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加  

 

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老金增加

 

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费增加

 

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员特殊医疗费增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出480.86万元,其中:人员经费320.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费160.01万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成预算的100%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。   

无公务用车购置费预算。   

公务接待费支出1.61万元,与上年相比减少1.39万元,减少46%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。公务接待共12批次220人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费决算0万元,占0 %。公务接待费决算1.61 万元,占 100%。

 

主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕项目总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年预算执行过程中,我单位围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南县政治协商委员会2019年机关运行经费支出160.01万元。与年初预算数持平。

(二)政府采购支出情况

本年度无政府采购。  

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。    

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

 

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目地对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分 附件

附件:2019年度南县政治协商委员会部门决算公开表格

南县政治协商委员会.XLS

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