归档时间:2023-08-15

2019年度南县信息和数据中心部门决算

发布时间:2020-09-30 13:50 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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2019年度

南县信息和数据中心部门决算

 

 

目 录

 

第一部分 南县信息和数据中心概况

一、部门职责 

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 南县信息和数据中心2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南县信息和数据中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 南县信息和数据中心概况

 

一、部门职责

(一)基本职能

贯彻落实党中央关于信息和数据工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于信息和数据工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强对信息和数据工作的集中统一领导。

(二)主要工作

(1)贯彻执行上级有关方针政策和法律法规,协调、规划、指导全县的信息化、电子政务、智慧城市和数据资源管理工作。

(2)负责县人民政府门户网站“南县人民政府网”为主站的政府网站群体系的建设、管理和维护运行。

(3)会同有关部门推进政府信息网上公开工作,组织各乡镇、县直部门做好政府门户网站栏目的内容保障、安全保障和互动回应;

(4)负责县四大家主要领导活动、县内重大事件的政务信息采编、审核和发布。

(5)负责全县政府机关协同办公系统的建设、运行和维护,依托电子政务外网,大力推进无纸化办公。

(6)承担全县电子政务内、外网骨干网的建设、管理维护工作,协助有关部门搞好信息网络安全工作。

(7)负责智慧城市发展规划、技术规范和实施方案有关工作的落实,承担全县“互联网+”平台技术支持和网络保畅工作。

(8)负责对各乡镇和县直部门报批建设的智慧城市项目、电子政务项目实施前置审查。

(9)负责拟定全县大数据发展战略规划和政策措施,组织制定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范,并组织实施,推动信息数据资源共享和开发应用。

(10)承担全县“互联网+监督”平台操作培训、技术支持和网络保畅。

(11)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

南县信息和数据中心单位内设机构包括:办公室、网站维护组、基础设施组、数据资源组。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,南县信息和数据中心部门决算包括:南县信息和数据中心部门决算本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 南县信息和数据中心2019 年度部门决算表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

南县信息和数据中心2019 年度部门决算情况说明

 

一、关于南县信息和数据中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

南县信息和数据中心2019年度收入总计61.98万元,与上年同期无对比情况;支出总计61.9739万元,与上年同期无对比情况。主要原因:属2019年新成立单位,与上年同期无对比情况。

 

二、关于南县信息和数据中心2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计61.98万元,其中:财政拨款收入61.98万元,占 100%。

 

三、关于南县信息和数据中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计61.9739万元,其中:基本支出61.9739万元,占 100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

 

四、关于南县信息和数据中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计61.98万元,与上年同期无对比;财政拨款支出总计61.9739万元,与上年同期无对比。主要原因:属2019年新成立单位,与上年同期无对比情况。

 

五、关于南县信息和数据中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计61.98万元,与上年同期无对比;一般公共预算财政拨款支出总计61.9739万元,与上年同期无对比。主要原因:属2019年新成立单位,与上年同期无对比情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出61.9739 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出61.9739万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初调整预算为61.9739万元,支出决算为61.9739万元,完成调整预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出年初调整预算为6.38万元,支出决算为 6.38万元,主要用于维修(护)费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)财政拨款支出调整预算为50.0939万元,支出决算为 50.0939万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)财政拨款支出调整预算为5.5万元,支出决算为 5.5万元,主要用于维修(护)费。

 

六、关于南县信息和数据中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出61.9739万元,其中公用经费支出 61.9739万元。主要包括:维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于南县信息和数据中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、关于南县信息和数据中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2019年度无“三公”经费财政拨款支出决算

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 0万元,占0%。主要原因:属2019年新成立单位,与上年同期无对比情况。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人。接待支出:无

 

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求,南县信息和数据中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本年度无绩效考核项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果 。

本单位2019年度无部门决算中项目绩效自评结果

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2019年度无以部门为主体开展的重点绩效评价结果

(四)预算绩效情况的说明。

本单位无2019年度预算绩效情况的说明。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年度调整预算数为61.98万元,决算收入为61.98万元,预算收入和决算收入持平,无增减情况。2019年调整预算数61.97万元,决算支出为61.97万元,预算支出和决算支出一致,无增减情况。主要原因是:属2019年新成立单位,与上年同期无对比情况

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出61.9739万元,与上年同期无对比,主要原因是:属2019年新成立单位,与上年同期无对比情况。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购0万元,其中,政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套!

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

附件:2019年度南县信息和数据中心部门决算公开表格

南县信息和数据中心.XLS

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