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2019年度 南县青树嘴镇人民政府部门决算

发布时间:2020-09-30 11:28 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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2019年度

南县青树嘴镇人民政府部门决算

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第一部分  南县青树嘴镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  南县青树嘴镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南县青树嘴镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南县青树嘴镇人民政府概况

一、部门职责

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强镇级财政的监督和管理。

七、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置 

镇本级内设职能室 7 个。镇属事业单位8个:南县青树嘴镇农业综合服务站、南县青树嘴镇经管站、南县青树嘴镇林业站、南县青树嘴镇村镇建设站、南县青树嘴镇水机站、南县青树嘴镇计生站、南县青树嘴镇文体卫站、南县青树嘴镇人社服务中心。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,南县青树嘴镇人民政府决算只包含南县青树嘴镇人民政府本级。

第二部分 南县青树嘴镇人民政府2019年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

南县青树嘴镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、关于南县青树嘴镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明

南县青树嘴镇人民政府2019年度收入总计2,152.74万元,比上年同期增加790.65万元,增长58.05%;支出总计2,152.74万元,比上年同期增加790.65万元,增长58.05%。主要原因是政府项目增多和在职人员人数增加、人员经费增多。 

二、关于南县青树嘴镇人民政府2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计2,152.74万元,其中:财政拨款收入2129.74万元,占98.93%。政府性基金预算财政拨款收入23万元,占1.07%。

三、关于南县青树嘴镇人民政府2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计2,152.74万元,其中:基本支出1,291.84万元,占60.01%。项目支出860.89万元,占39.99%。

四、关于南县青树嘴镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,152.74万元,比上年同期增加790.65万元,增长58.05%;财政拨款支出总计2,152.74万元,比上年同期增加790.65万元,增长58.05%。主要原因是政府项目增多和在职人员人数增加、人员经费增多。 

五、关于南县青树嘴人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计2129.74万元,比上年同期增加787万元,增长58.57%;一般公共预算财政拨款支出总计2129.74万元,比上年同期增加787万元,增长58.57%。主要原因是政府项目增多和在职人员人数增加、人员经费增多。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度财政拨款支出2129.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1474.17万元,占69.22%;公共安全(类)支出20.2万元,占0.95%;科学技术(类)支出10万元,占0.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出14万元,占0.66%;社会保障和就业(类)支出48.86万元,占2.29%;卫生健康(类)支出12.1万元,占0.57%;节能环保(类)支出21万元,占0.99%;城乡社区(类)支出49万元,占2.3%;农林水(类)支出464.9万元,占21.83%;交通运输(类)支出10万元,占0.47%;自然资源海洋气象等(类)支出5.5万元,占0.26%;其他(类)支出23万元,占1.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2129.74万元,支出决算为2,129.74万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的3.54%。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1184.86万元,支出决算为1184.86万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为54.74万元,支出决算为54.74万元,完成年初预算的100%。  

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为94.27万元,支出决算为94.27万元,完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。  

10.一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7.05万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的100%。    

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为2.01万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的100%。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

21.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16.6万元,支出决算为16.6万元,完成年初预算的100%。

22.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

23.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

24.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为100万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

29.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.89万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的100%。    

31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为3.57万元,支出决算为3.57万元,完成年初预算的100%。

32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

33.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为11.9万元,支出决算为11.9万元,完成年初预算的100%。

34.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。

35节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

36.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

38.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

39.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

40.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

41.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

42.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

43.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

44.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。

45.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。

46.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为6.1万元,支出决算为6.1万元,完成年初预算的100%。

47.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为6.52万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的100%。

48.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

49.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

50.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%。

51.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为146.96万元,支出决算为146.96万元,完成年初预算的100%。    

52.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为17.1万元,支出决算为17.1万元,完成年初预算的100%。

53.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

54.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。

55.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%。

56.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为61.12万元,支出决算为61.12万元,完成年初预算的100%。

57.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为95万元,支出决算为95万元,完成年初预算的100%。

58.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

59.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%。    

六、关于南县青树嘴镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,291.84万元,其中:人员经费1,030.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费261.59万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于南县青树嘴镇人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年政府性基金预算财政拨款收入总计23万元,比上年同期增加4万元,增长21.05%;政府性基金预算财政拨款支出总计23万元,比上年同期增加4万元,增长21.05%。主要原因:社会福利彩票公益金增加,各村、社区和民政部门困难群众救济增加。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

其他支出(类)支出23万元,占100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)财政拨款支出 23万元,主要用于各村、社区和民政办对困难党员和群众相关救济方面的费用。

 

八、关于南县青树嘴镇人民政府2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为45.09万元,完成预算的98.02%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算; 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算;公务接待费支出预算为46万元,支出决算为45.09万元,完成预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.09万元,其中:无因公出国(境)费支出决算;无公务用车购置费及运行维护费支出预算;公务接待费支出决算为45.09万元,占100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

1、因公出国(境)情况说明

无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无公务用车购置费及运行维护费。

3、公务接待情况说明

公务接待支出45.09万元,国内公务接待735批次,接待5830人。接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年度预算收入2,152.74万元,决算收入2157.74万元。预算收入与决算收入相等。2019年度预算支出2,152.74万元,决算支出2152.74万元。预算支出与决算支出相等。

(二)机关运行经费支出情况。

南县青树嘴镇人民政府2019年机关运行经费支出261.59万元。较上年增加了107.25万元,增加了69.49%。主要原因是:人居环境整治、大通湖水环境治理、秸秆禁烧等宣传印刷费增加。

(三)政府采购支出情况。

本年度无政府采购。  

(四)国有资产占有情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分 附件

附件:2019年度南县青树嘴镇人民政府部门决算公开表格

南县青树嘴镇人民政府.XLS

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