归档时间:2023-08-15

2017年南县发改局部门预算

发布时间:2016-12-19 09:13 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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一、部门职能职责

(一)负责编制、下达国民经济和社会发展主要指标计划及中长期规划;负责重点项目的申报和立项;负责以工代赈项目申报管理;负责教育、人口、文化、卫生、血防、体育、广播影视、民政、社会保障等社会发展事业项目的申报及管理。

(二)指导、协调、监督、管理本县的招投标工作。

(三)推进产业结构战略性调整的升级;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

(四)负责全县工业企业技术改革投资的综合管理,牵头做好技术改造项目的前期论证工作,组织报批需国家、省、市发改委审批、核准的技术改造投资项目。

(五)承办全县国民经济动员、装备技术方面的有关工作。

(六)贯彻执行有关价格的法律、法规和政策。研究提出全县价格总水平的调控目标和价格调控措施,并负责组织实施和综合平衡,运用价格杠杆促进经济发展。

(七)依法组织全县工农产品、公用事业、公益性服务及部分行政成本费用的调研分析工作,分析、预测、监控市场行情和价格、收费动态,向有关方面提供调查、分析资料,提出相应的对策和建议。

(八)负责管理全县服务价格和行政事业性收费。

(九)依照管价权限,制定研究县管部分的服务价格和商品价格。

(十)依法对商品、服务价格和行政事业性收费进行监督检查,制止乱涨价、乱收费;规范价格(收费)行为,维护公平竞争的价格秩序,对价格和收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施;推行明码标价制度、收费公示制度和价格公共服务工作,指导行业价格自律;健全对价格和收费行为的举报制度,指导价格、收费社会监督工作。

(十一)负责价格调节基金的征收、管理使用,运用价格杠杆促进经济社会发展。

(十二)负责国家指定我县的专项农产品生产成本定点调查和工农产品及服务价格成本监审工作。

(十三)协调处理部门间、行业间的价格矛盾;负责全县范围内的价格鉴证、价格评估、价格监测和价格信息服务工作。

 

二、部门预算单位构成

 纳入2017年部门预算编制范围的只有县发改局本级。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2017年年初预算数404.63万元,其中,一般公共预算拨款404.63万元。

 

(二)支出预算,2017年年初预算数404.63万元,其中,一般公共服务支出323.55万元,社会保障和就业支出65.35万元,住房保障支出15.73万元。

收支变动情况:2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加   8.77万元,主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入339.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为196.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为143万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括办公设备购置4万元、公务接待费14.58万元、党建活动经费1.6万元、立项争资42.82万元、认证中心人员和工作经费80万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(公用经费)

2017年机关运行经费一般公共预算拨款339.28万元,相比2016年预算数271.21万元增加了68.07万元,上升0.8%。主要是人员变动和公用经费定额标准所致。

2、国有资产占有使用情况

南县发改局共有国有资产59.90万元。一是车辆数量2辆,价值33.5万元;三是通用设备数量45台,价值22.5万元 ;四是家具用具装具及动植物数量28张,价值3.9万元 。

3、三公经费预算

 2017年三公经费预算数为14.58万元,其中,公务接待费14.58万元。2017三公经费预算数不超过2015年决算数,主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定,严控三公经费。公车制度改革后,依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整;本单位无公出国(境)费用预算。

4、政府采购情况

2017年发改局部门采购预算总额4万元。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项,实现了绩效目标覆盖。

六、名词解释

1、机关运行经费(公用经费):为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3、公车制度改革:根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。


 

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表



 

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