2017年南县公路管理局部门预算
一、职能职责
(一)贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,制定全县公路发展战略、规划和管理办法,并负责组织实施。
(二)研究制定全县公路交通规划及现有公路技术改造方案,负责全县国道、省道、县道及农村公路的建设、养护和管理。
(三)负责编制公路建设、养护计划并组织实施。
(四)协助本县公路和桥梁工程的验收工作。
(五)负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。
(六)负责全县路政管理、路政执法和治理超限超载工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的行为。规划、审批和管理公路、公路用地和公路建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物。负责受理和审批全县公路行政许可事项。
(七)负责对公路汽车渡口进行统一管理和过渡费、路损赔偿费等规费的征收及使用管理。
(八)负责对公路、桥梁工程的勘察、设计、施工实施监督管理。
(九)负责国防公路战备工作。
(十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据《益阳市人民政府办公室关于印发<益阳市交通公路管理体制改革实施方案>的通知》(益政办发[2015]26号)、《益阳市人民政府办公室关于明确市房地产管理局和市公路管理局运行机制的通知》(益政办发[2015]33号)和《关于市公路管理局有关职责和机构编制调整的通知》益编办发[2015]55号文件,重新组建南县公路管理局,为南县人民政府所属的正科级事业单位。全局原有干部职工108人,其中全额行政编制19人,差额事业编制84人,长期内聘人员5人。长期临时工6人。因机构体制改革县交通运输管理局农村公路管理所49人合并到南县公路管理局。全局现有干部职工157人。参照益阳市公路管理局三定方案,我局下设办公室、计划统计股、基建股、公路养护股、法制安全股、财务股、人事股、纪检(监察)室8个股室和路政执法大队、宏发路桥公司。
三、部门收支概况
(一)收入预算:2017年年初预算数预算总收入1827.38万元。其中:一般公共预算拨款1794.38万元,纳入专户管理的非税收入拨款33.00万元。
(二)支出预算:2017年年初预算数1827.38万元。其中交通运输支出1460.99万元,社会保障支出279.50万元,住房保障支出86.89万元。
收支变动情况:2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加 1003.45 万元,主要原因是由于机构编制调整使单位财政供养人员增加。
(三)一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1460.99万元。
1.基本支出:2017年年初预算数为942.64万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
2.项目支出:2017年年初预算数为518.35万元。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括养护工程经费420.00万元,应急抢险经费60.00万元,争资立项20.00万元,公路路政、治理超限运输执法经费10.00万元,其他8.35万元。
四、其他说明
1、国有资产使用情况:南县公路管理局共有国有资产313.58万元。其中房屋和建筑物87.04万元,专用设备181.49万元,一般设备45.05万元。
2、“三公”经费:2017年“三公”经费预算数为15.00万元。2017年“三公”经费预算不超过2015年决算数,主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定,严格控制“三公”经费。公车制度改革后,依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整,本单位无因公出国(境)费用预算。
3、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项,实现了绩效目标覆盖。
4、机关运行经费情况
2017年本单位机关运行经费为186万元,较2016年预算数2.4万元增加173.6万元,主要是公用经费限额标准提高,和机构改革新增人员导致。
五、名词解释
1、机关运行经费(公用经费):为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、公车制度改革:根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。
附表目录:
1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表